同學 對的 他們自己留存即可。
上月發(fā)票開的發(fā)票對方退回 我們這月開紅字發(fā)票 不用給對方聯(lián)次吧 他們沒抵扣都拿回來了 我們自己留著就行唄
老師好,供應商30號給我們開的票,在認證系統(tǒng)可以看到信息,他們有張票開錯了,1號她們發(fā)現(xiàn)有張開錯了,票也沒有寄給我們,對方說這月更正了給我們記正確的過來,那開錯的那張認證系統(tǒng)上我要怎么處理呢
老師,您好,供應商上月開錯了發(fā)票,我沒有做賬也沒有抵扣,把兩聯(lián)發(fā)票都還給他們了,現(xiàn)在他們自己開了紅字信息表和負數(shù)的發(fā)票,是不是也不用給我們的呀
老師,請問,供應商有一張發(fā)票給我們開錯了,我們沒有抵扣,退給她了,他次月的時候開了負數(shù)發(fā)票又給我們寄過來了,其實這個發(fā)票她不應該給我們的吧
請問,供應商有一張發(fā)票給我們開錯了,我們沒有抵扣,退給她了,他次月的時候開了負數(shù)發(fā)票又給我們寄過來了,其實這個發(fā)票她不應該給我們的吧自己留存就可以了吧
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
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