你好 ;? ? ? 開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票就別去認(rèn)證了。 因?yàn)?你這個(gè)本身就開(kāi)錯(cuò)了。 你是進(jìn)項(xiàng)稅? 缺嗎?
老師您好!對(duì)方給我們公司開(kāi)的專票開(kāi)錯(cuò)了,寄回去的發(fā)票他們紙質(zhì)作廢了,系統(tǒng)沒(méi)有作廢,我這系統(tǒng)里還有顯示他們給我們開(kāi)的發(fā)票,我這里需要做什么嗎,由于金額不大,他們?nèi)绻患t沖,我這里也不認(rèn)證這張發(fā)票對(duì)我們會(huì)有什么影響嗎?
紅字發(fā)票怎么開(kāi),我們屬于銷售方,10月份有一張發(fā)票開(kāi)戶行及賬號(hào)錯(cuò)誤,在系統(tǒng)中我沒(méi)有點(diǎn)作廢,又重新開(kāi)了一張正確的,然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒(méi)有把錯(cuò)誤的那張發(fā)票作廢,現(xiàn)在要怎么處理
老師,供應(yīng)商有張發(fā)票字開(kāi)錯(cuò)了,我們沒(méi)有認(rèn)證做賬,次月他又重新開(kāi)了個(gè)正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個(gè)沖紅的和開(kāi)錯(cuò)的我們放一起保管就行了么?不用賬務(wù)處理吧?謝謝
老師好,供應(yīng)商30號(hào)給我們開(kāi)的票,在認(rèn)證系統(tǒng)可以看到信息,他們有張票開(kāi)錯(cuò)了,1號(hào)她們發(fā)現(xiàn)有張開(kāi)錯(cuò)了,票也沒(méi)有寄給我們,對(duì)方說(shuō)這月更正了給我們記正確的過(guò)來(lái),那開(kāi)錯(cuò)的那張認(rèn)證系統(tǒng)上我要怎么處理呢
哪張作為憑證附件,一個(gè)有編號(hào),一個(gè)沒(méi)編號(hào),還有紅沖的那張票,購(gòu)買方?jīng)]有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對(duì)方那張錯(cuò)誤的發(fā)票讓購(gòu)買方給我們寄回來(lái),然后我開(kāi)出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開(kāi)了一張正確的稅號(hào)的發(fā)票給寄過(guò)去了,但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過(guò)去給購(gòu)買方呀
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開(kāi)了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄?。?專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
不缺,就是系統(tǒng)上掛著不知怎么處理
你好;? 那你就不 去勾選就行了。 你原來(lái)發(fā)都沒(méi)有給你 ; 你就定這個(gè)號(hào)正確發(fā)票去勾選就行了。? ?
不理就可以嗎?
你好 ;? ?是的。 不管他 就行了? ?