你好 借:銀行存款,其他應(yīng)付款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2用銀行存款支付產(chǎn)品,廣告費(fèi)1500含稅,取得增值稅普通發(fā)票3向光明工廠銷售支援產(chǎn)品200件,單價(jià)售價(jià)300元,增值稅稅額7800元,款項(xiàng)暫未收到4向東風(fēng)工廠銷售801材料500千克,單位售價(jià)80元,增值稅稅額5200元,款項(xiàng)已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品銷售發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向長虹工廠銷售GM產(chǎn)品300件,單價(jià)售價(jià)400元,增值稅稅額15600元,GM產(chǎn)品100件,單位售價(jià)300元,增值稅稅額3900,款項(xiàng)已存入銀行寫分錄和摘要謝謝
長豐工廠為增值稅,一般納稅人通用稅率為13%1用銀行存款支付產(chǎn)品,廣告費(fèi)200元含稅,取得增值稅普通發(fā)票2向青海工廠銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額39,000元,款項(xiàng)已存入銀行3向前進(jìn)工廠銷售這批產(chǎn)品200件單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元,款項(xiàng)暫未收到4向雪蓮工廠銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元,款項(xiàng)已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向利偉工廠銷售JP產(chǎn)品100件單位售價(jià)600元,增值稅稅額7800元,JK產(chǎn)品200件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額6500元,款項(xiàng)已存入銀行寫會(huì)計(jì)分錄謝謝
資料:長征公司系增值稅一般納稅人,20××年12月如下:1.向星光公司銷售A產(chǎn)品1700件,單價(jià)500元,計(jì)價(jià)款850000元,增值稅稅額144500元,另用銀行存款支付應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)2000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(注意:寫兩組會(huì)計(jì)分錄)2、向M公司銷售B產(chǎn)品1250件,單價(jià)400元,計(jì)價(jià)款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,計(jì)價(jià)款20000元,增值稅稅額共計(jì)88400元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(注意:寫一組會(huì)計(jì)分錄)3.用銀行存款支付廣告費(fèi)60000元。4.向光明公司發(fā)出A產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,B產(chǎn)品200件,單價(jià)400元價(jià)款共計(jì)230000元,增值稅稅額39100元,款項(xiàng)已通過銀行收回。5.結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的銷售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元。(注意:寫兩組會(huì)計(jì)分錄)6.以銀行存款繳納上月應(yīng)納增值稅稅額16
企業(yè)向恒通公司發(fā)出B產(chǎn)品100件,每件不含增值稅售價(jià)為800元,發(fā)票上注明貨款為8萬元,增值稅為10,400元。又向恒通公司收取余款計(jì)80,400元存入銀行。兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄
根據(jù)下述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄【資料】首都公司2018年10月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù)(1)向南方公司銷售A產(chǎn)品60件,單價(jià)500元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)數(shù)30000元,增值稅銷項(xiàng)稅額5100元,另用銀行存款支付應(yīng)由購實(shí)方負(fù)的運(yùn)雜費(fèi)1600元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到(2)向北方公司銷售B產(chǎn)品50件,單價(jià)400元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值銷項(xiàng)稅額3400元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票(3)預(yù)收東方公司訂貨款20000元存入銀行(4)向預(yù)收貨款的東方公司發(fā)出A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)00元,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15000元,增值稅銷項(xiàng)稅額2550元,沖銷預(yù)收貨款,多收款項(xiàng)以銀行存款退還東方公司(5)月末結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本250元(6)本月發(fā)生了應(yīng)由首都公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)3000元,款項(xiàng)未付
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎