你看一下你有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎?個(gè)體戶基本上沒有這個(gè)工資稅種認(rèn)定,不需要申報(bào)的。
你好 我想咨詢一下 我在一個(gè)季度開票20多萬 分兩個(gè)月開 每月超過10的票額 怎么收稅 都收什么稅 我是個(gè)體商戶 小規(guī)模納稅人
就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎?下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀?
老師,我想咨詢一下下面的問題:就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎? 下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀? 那這個(gè)人名下有兩個(gè)個(gè)體營業(yè)執(zhí)照,都是核定征收的。分別有兩處收入。都不需要考慮繳納個(gè)體經(jīng)營所得的問題唄? ?畢競(jìng)有兩個(gè)個(gè)體戶的店,有兩處收入?。?/p>
個(gè)體工商戶 繳納個(gè)體經(jīng)營所得 每個(gè)月還申報(bào)工資金額么? 個(gè)體工商戶 和小規(guī)模納稅人 都是月10萬 季度30萬么 超過都是全額納稅么 這兩個(gè)有什么實(shí)質(zhì)性的區(qū)別呀 還有一般納稅人開專票 還有收專票 有什么需要格外注意的
老師,我們是個(gè)體工商戶的小規(guī)模納稅人 季度銷售額超過30萬,但都是沒有開票的收入,增值稅報(bào)表怎么填寫啊,這個(gè)是免增值稅嗎
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
月銷售額10萬或者季度銷售額30萬,普通發(fā)票可以免增值稅,你按月申報(bào)的看月銷售額,按季度申報(bào)的看季度銷售額。不管是有限公司還是個(gè)體戶,都是一樣的。
一般納稅人給你開的專票加稅合計(jì)做賬就可以的。
需要按月申報(bào)工資,每個(gè)月還得報(bào)一下
對(duì)的,是的,需要這么做的。