是的,就是一個(gè)季度不超過30萬(wàn),不用預(yù)繳。
老師,請(qǐng)問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬(wàn),在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒到30萬(wàn),既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個(gè)又該怎樣來申報(bào)?
老師您好,我們是一個(gè)建筑安裝公司,然后在外地去簡(jiǎn)易計(jì)稅。在外地預(yù)交增值稅的時(shí)候,那個(gè)分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎?那樣的話,它的增值稅和增值稅的附加都減少了,但是我現(xiàn)在開票,然后確認(rèn)收入的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)沒扣除之前的全部金額,最后那個(gè)交了以后是實(shí)際交的金額和我賬上一開始確認(rèn)的那個(gè)應(yīng)交銷項(xiàng)稅里邊他倆不平中間的那個(gè)分包合同的那個(gè)扣除部分的那個(gè)增值稅和增值稅的附加怎么能體現(xiàn)出來?
提前祝老師中秋節(jié)快樂!我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè),請(qǐng)問老師,異地預(yù)交增值稅,只能扣除分包款,別的購(gòu)買材料等的購(gòu)進(jìn)都不能扣除是嗎?這個(gè)季度我們開票40萬(wàn),按季度來說不夠45萬(wàn)免征增值稅,那么就不用預(yù)繳增值稅,那是不是說就可以直接不用填預(yù)繳增值稅稅費(fèi)表呢?還是要正常申報(bào),再扣除?
老師項(xiàng)目對(duì)于預(yù)交我是這么理解的 老師這個(gè)意思; 1??不管異地預(yù)交是否扣除分包款,都不會(huì)最終影響這個(gè)項(xiàng)目最終要交好多稅金 2??扣除分包款預(yù)交只是讓本月異地預(yù)交金額少一點(diǎn)、次月在公司所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候,少預(yù)交的部分也要交的 我理解對(duì)嗎。
老師1??第一張圖片圈起來意思預(yù)交增值稅月度收入不超過10萬(wàn)不預(yù)交,但是我們是選擇是季度申報(bào)增值稅,異地就是收入不超過30萬(wàn)不預(yù)交嗎? 2??第二張圖為什么本地匯總交增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁匆鄢职??不是異地?xiàng)目預(yù)交的時(shí)候在扣除分包款嗎
老師,河南這邊社保年繳費(fèi)工資申報(bào),今年最低標(biāo)準(zhǔn)是多少?
老師,對(duì)公付給包工頭工資,對(duì)方要開什么發(fā)票過來呢?需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,民宿連棟審批叫人話的布局圖,這種費(fèi)用入賬哪個(gè)科目?
老師,給退休人員發(fā)工資,需要申報(bào)個(gè)稅么?
請(qǐng)問誰(shuí)知道,初級(jí)考證學(xué)生身份證丟了,還可以用別的替代嗎?
老師,我家這月有2臨時(shí)工,開工資各5千,個(gè)稅用申報(bào)不
老師,公司招投標(biāo)文件費(fèi),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎,投標(biāo)失敗了
老師,4月份計(jì)提社保,借:管理費(fèi)用—社保(單位部分)貸:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn) 4月份繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn) 其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 2025.4.18扣款繳納社保,那這兩個(gè)分錄我在系統(tǒng)憑證錄入的時(shí)候可以日期都寫2025.4.18嗎,就是計(jì)提和繳納的分錄憑證日期都寫2025.4.18可以嗎
代開項(xiàng)目里面的項(xiàng)目編碼及簡(jiǎn)稱是指什么?
老師,你好,我想問哈汽車修理公司,可以開具道路救援發(fā)票不?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
他這里是這樣的,是在計(jì)算你整個(gè)有沒有超過30萬(wàn)的時(shí)候,你在異地看一下有沒有超過30萬(wàn)的時(shí)候,也是按照差額來算的。
老師1??比如1-3月開的票是不是可以在4月1-15之間再預(yù)交? 2??比如 1、西安項(xiàng)目1-3開票40萬(wàn)就要預(yù)交2、廣西項(xiàng)目1-3月開票29萬(wàn)。西安項(xiàng)目就預(yù)交,廣西不預(yù)交 3??:假如 1、上海項(xiàng)目1-3月開票32萬(wàn)、分包開票20萬(wàn)。2、南京項(xiàng)目1-3月開票20萬(wàn),分包開票10萬(wàn),3、營(yíng)業(yè)所在地沒有收入。 上海項(xiàng)目預(yù)交金額:(32-20)*0.01,南京季度沒超不預(yù)交。本地季度是否預(yù)交 :(32+20)-(10+20)=22看這個(gè)金額???
第一個(gè)問題,如果說你是跨地區(qū)做項(xiàng)目不行的,你是開了外經(jīng)證的,15天之內(nèi)就要做預(yù)繳。
跨地區(qū)的話,就比方說你是在1月10號(hào)開了這個(gè)外出經(jīng)營(yíng)證明,那你在15天之內(nèi)就要在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅,如果說需要預(yù)交的情況。如果說你這個(gè)金額沒有超過30萬(wàn),就不用預(yù)繳。
第三個(gè)問題,你這兩個(gè)項(xiàng)目,兩個(gè)項(xiàng)目扣除分包款之后,都沒有超過30萬(wàn),就不用預(yù)繳。
老師第三個(gè)問題我這個(gè)意思,我公司一月份異地甘孜項(xiàng)目開了230萬(wàn)的發(fā)票,收到甘孜項(xiàng)目分包發(fā)票205萬(wàn),異地預(yù)交我就按照230-205余額預(yù)交,但是公司所在地季度申報(bào)增值稅的時(shí)候也是按照230-205=25,25萬(wàn)小于30萬(wàn),本地我就不需要在交增值稅嗎?
是的,就是這個(gè)意思。
不是的,不是的,不好意思,前面看錯(cuò)了,他是這樣子的,你在本地計(jì)算你整個(gè)增值稅的應(yīng)稅收入,因?yàn)槟闶切∫?guī)模,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),你是按照230萬(wàn)來算的,所以說你是按1%交稅的。
那老師這個(gè)政策扣除分包款是什么意思了,一直沒搞懂
我理解他這里應(yīng)該是搞錯(cuò)了。關(guān)于這個(gè)建筑的話,它只是在預(yù)交的時(shí)候可以扣除差額,你回機(jī)構(gòu)地的時(shí)候是不能扣的,是全額交稅的。
這個(gè)就是今年的政策上面截圖的,就是沒弄懂。老師異地季度項(xiàng)目收入不超過30不預(yù)交,我肯定只有等季度過完了才曉得收入有沒有30,這個(gè)怎么可能在開票后15天內(nèi)預(yù)交了
他這里不是以你開票為準(zhǔn),比方說你重慶的公司,你要到海南去做一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)不對(duì),那你首先你要在你重慶的稅務(wù)局開一個(gè)外出經(jīng)營(yíng)證明。這個(gè)外出經(jīng)營(yíng)證明上面就會(huì)寫上你那個(gè)項(xiàng)目的總金額,比方說是50萬(wàn)或者是100萬(wàn)。你是根據(jù)這個(gè)去進(jìn)行預(yù)繳,而不是說等到你項(xiàng)目做完了,你開了票再去預(yù)繳。
那老師開票后的預(yù)交是什么時(shí)候預(yù)交了?
開票就不存在預(yù)交了呀,你前面開了外經(jīng)證,你已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)交了,你開票就是在你自己的機(jī)構(gòu)地正常申報(bào)納稅了。