同學(xué)你好 你是什么留抵呢
老師,我申請(qǐng)留抵退稅,這兩處要填什么呀
請(qǐng)問(wèn)老師,申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅里面需要填個(gè)時(shí)間和兩個(gè)銷售額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么填呢?我發(fā)這表您幫看下
請(qǐng)問(wèn)老師,申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅里面需要填個(gè)時(shí)間和兩個(gè)銷售額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么填呢?我發(fā)這表您幫看下
老師好 我在申請(qǐng)留抵退稅 請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)地方怎么填
老師,申請(qǐng)留抵退稅 這個(gè)截圖里哪些地方要填
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,外匯收款,會(huì)計(jì)分錄里的匯兌損益怎么計(jì)算?例如收到1000美元,轉(zhuǎn)入人民幣賬戶。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)賬務(wù)如何處理,稅會(huì)處理有差異嗎
老板要從賬上拿現(xiàn)金走,我需要讓老板欠收條嗎
老師,三大報(bào)表需要美化怎么做
老師,員工工資保險(xiǎn),可計(jì)入公司成本費(fèi)用的是哪部分我想確認(rèn)下
老師問(wèn)一下日后調(diào)整事項(xiàng)和非日后調(diào)整事項(xiàng)是哪張學(xué)的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費(fèi)轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個(gè)稅是總公司申報(bào)還是分公司呢?還有會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請(qǐng)人員個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 需要進(jìn)行代扣代繳勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅以外 外請(qǐng)人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開(kāi)票嗎
老師個(gè)體戶,有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,銷售貨物賣(mài)涂料,銷售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
增值稅 這個(gè)月申報(bào)完應(yīng)該留2000多 不申請(qǐng)這個(gè) 2000多的稅款就浪費(fèi)了
同學(xué)你好 我知道增值稅 你們是增量留抵退稅還是存量留抵退稅
我不太懂這兩個(gè)詞是什么意思
存量留抵退稅和增量留抵退稅的區(qū)別在于退稅金額的界定不同,存量留抵退稅通過(guò)將當(dāng)期期末的留抵稅額與2019年3月31日的留抵稅額相比較后,對(duì)孰低者的部分實(shí)施留抵退稅;而增量留抵退稅通過(guò)將當(dāng)期期末的留抵稅額與2019年3月31日的留抵稅額相比較后,根據(jù)實(shí)際情況對(duì)增量的部分或當(dāng)期期末的留抵稅額實(shí)施留抵退稅
我查了19年3月的增值稅申報(bào)表留底金額大于我這個(gè)月的留底金額,上次是3000多 這次是2000多
應(yīng)該選存量嗎
同學(xué)你好 這個(gè)看你們是什么進(jìn)項(xiàng)呢 上面給你解釋了 你看看
申報(bào)印花稅的時(shí)候這個(gè)地方怎么選?以前都是自動(dòng)帶出來(lái)的
同學(xué)你好 印花稅采集了嗎
我點(diǎn)了稅源采集—新版報(bào)告(選擇了第一季度),選了跳轉(zhuǎn)申報(bào) 還是剛剛那個(gè)界面 是哪里錯(cuò)了嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
這個(gè)地方還是要選擇 是不是還沒(méi)做信息采集
你要做采集才可以的
采集的步驟可以說(shuō)明一下嗎
1. 打開(kāi)電子稅務(wù)局,選擇印花稅,點(diǎn)擊稅源采集。 2. 點(diǎn)擊增加。 3. 錄入稅源明細(xì)信息,點(diǎn)擊確定