您好,這道題誤點了,麻煩請其他老師回答。
您好老師,請問我上個月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進(jìn)項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
請問老師,申請進(jìn)項留抵退稅里面需要填個時間和兩個銷售額,請問這個怎么填呢?我發(fā)這表您幫看下
請問老師,申請進(jìn)項留抵退稅里面需要填個時間和兩個銷售額,請問這個怎么填呢?我發(fā)這表您幫看下
請問一下,我上期進(jìn)項留抵有1000元,本月沒有銷項,但是稅務(wù)要求我把這個留抵消化掉,就說填寫到未開票收入里面,那我下個月要開票,申報表又怎么填寫?
老師您好。想問一下:外貿(mào)出口企業(yè)的增值稅申報表,銷售收入是需要填在免稅下面的吧。那就是這個是什么時候申報表填寫呢?收到收入的時候早,申請退稅晚。是收入那個月就填?還是驗證進(jìn)項發(fā)票的時候?。?/p>
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時性差異