是不能是不能填寫還是什么?有什么提示?
老師,我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有拿到嗯,但是要抵扣增值稅,那我是不是手動填入進(jìn)項(xiàng)?
老師,我剛剛才統(tǒng)計(jì)抵扣了進(jìn)項(xiàng),為啥申報增值稅,手動填寫進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,填不起
老師我在申報增值稅稅的時候,明明填了可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,為啥申報后去查看繳費(fèi)確沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢
老師,為什么我報增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅那個表不能填是黑色的,點(diǎn)不了,我是剛剛認(rèn)證統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)
老師你好,我收到個人差旅費(fèi)鐵路票,按9%登記了進(jìn)項(xiàng),到時候填寫增值稅申報表是手動把抵扣的進(jìn)項(xiàng)填進(jìn)去嗎,跟系統(tǒng)比對就有差額
老師,對方開的專票我們抵扣了,在電子稅務(wù)局對方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
1、現(xiàn)代服務(wù)*免耕施肥;現(xiàn)代服務(wù)*沙漠化土地治理勞務(wù)費(fèi);現(xiàn)代服務(wù)*退化草原改良機(jī)耕費(fèi) 2、建筑服務(wù)*退化草原修復(fù);建筑服務(wù)*黑土坡治理;建筑服務(wù)*毒雜草質(zhì)量。老師我例舉的這兩大類六小類印花稅如何申報?
您好啊,想咨詢一下一個問題的,那個有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂項(xiàng)目收入都是按分開類別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無票收入,我們想從稅務(wù)局申請定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個類別的價格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒有工資,沒有發(fā)票!
去年5月份開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,這個月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營業(yè)務(wù)是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報的,成本和費(fèi)用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報了30多萬,按他申報個稅填,他申報了30多萬,但是成本費(fèi)用他做了25萬,對不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個稅申報又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報的個稅填,個稅申報那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
比如填在這里了,自動又歸位0
比如這樣子
看一下你勾選的發(fā)票。有沒有勾選成功?看一下勾選結(jié)果。
增值稅這里填起了,附加稅這里還填不
老師幫忙看看
附加稅的里面是自動帶出增值稅,其他不用填寫。
是填本期這里賽?
為啥填不起,只有填前期才填的起
您本期認(rèn)證的是填寫在本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)里。您看一下您認(rèn)證結(jié)果的進(jìn)項(xiàng)成功沒有?
如果您要是今天認(rèn)證的晚一點(diǎn)時間填寫,明天再填寫試一下。
怎么看呢
與發(fā)票綜合勾選平臺查看勾選結(jié)果。
我勾選認(rèn)證成功了的是不
看您這個是勾選成功了。