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請(qǐng)教老師,付給對(duì)方的預(yù)付款,對(duì)方給開了發(fā)票了,但商品還沒發(fā)貨,我這邊收到預(yù)付款的發(fā)票要如何記賬呢?

2023-04-03 09:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 09:37

借預(yù)付賬款,貸銀行存款,做這個(gè)就可以。

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快賬用戶8474 追問(wèn) 2023-04-03 09:39

老師,那我需要把發(fā)票附在預(yù)付款憑證的后面嗎?還是等收到貨物,附在原材料憑證的后面?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-03 09:41

貨物到了之后,再把這個(gè)發(fā)票做就可以的,你現(xiàn)在不需要抵扣不是。

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借預(yù)付賬款,貸銀行存款,做這個(gè)就可以。
2023-04-03
對(duì)方不給開票的原因是什么?
2024-03-06
您好,這個(gè)是屬于應(yīng)付的哈
2023-02-18
你好 扣除的違約金的嗎
2022-09-17
同學(xué),你好 沒有收到發(fā)票,可以先暫估。之后收到發(fā)票,紅沖暫估,然后按照發(fā)票做分錄
2025-06-04
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