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老師,請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模納稅增值稅納稅按季度申報(bào) 的,有一部份是銷售勞務(wù),但是導(dǎo)入發(fā)票信息后,主表上沒有勞務(wù)的銷售額,我要怎么添加進(jìn)去呢,我手工輸入,輸入不了,好像表格設(shè)定了不給輸入,謝謝!

2023-04-02 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-02 12:26

這個(gè)需要到稅務(wù)大廳解決,這個(gè)是稅種認(rèn)定,沒有認(rèn)定你們的勞務(wù)收入

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快賬用戶3282 追問(wèn) 2023-04-02 14:30

好的,謝謝江老師!

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齊紅老師 解答 2023-04-02 14:32

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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這個(gè)需要到稅務(wù)大廳解決,這個(gè)是稅種認(rèn)定,沒有認(rèn)定你們的勞務(wù)收入
2023-04-02
你好;? 含稅銷售額 是含稅的金額; 不是不含稅的金額; 你寫含稅金額進(jìn)去 是提示錯(cuò)誤了嗎
2024-01-11
你好? ?用的是引導(dǎo)式申報(bào)么? 關(guān)掉? ? 直接填寫 試一下
2021-01-15
您好,您的667.13是根據(jù)差額計(jì)算的?普通發(fā)票差額部分不需要納稅
2023-04-14
你好你這個(gè)減免表咋填寫,表截圖,第4列這個(gè)填寫上數(shù)據(jù)需要
2021-07-15
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