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老師好,我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務局說,我們第二季度是0報的,要求補稅,怎么才能不繳稅呢?能不能把83萬做到2個季度里呢? 這83萬是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢?是小規(guī)模納稅人 謝謝

2022-08-15 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-15 18:13

你好,要求你補交的是不是企業(yè)所得稅?如果是企業(yè)所得稅的話,你看下你們的利潤是盈利的還是虧損的。

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:14

百分之三的普通發(fā)票的,現在免增值稅附加稅的。

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快賬用戶1478 追問 2022-08-15 18:19

老師好,因為一個月開了79萬多的發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:20

增值稅普通發(fā)票3%的不需要繳納,第二季度開始有這個優(yōu)惠政策,他需要讓你交的是哪一個稅款,增值稅的還是附加稅的?

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快賬用戶1478 追問 2022-08-15 18:26

老師好,是企業(yè)所得稅還是哪個稅的,不清楚,這個不是我負責的,

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:29

稅務局要求你補交的稅款不知道嗎?你可以問一下,你稅務局那邊的這個收入實際是在第幾季度的?

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快賬用戶1478 追問 2022-08-15 18:34

我是想知道交納稅款是按合同簽訂日期還是開發(fā)票日期還是收款的具體日期,收款是分期收的

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:35

這個不一定,需要看納稅義務,你們銷售的是貨物還是服務的?

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快賬用戶1478 追問 2022-08-15 18:39

應該是服務

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快賬用戶1478 追問 2022-08-15 18:40

老師好,不是服務,是貨物

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:40

你好,如果不是不動產的業(yè)務,或者是不是建筑的業(yè)務,你提供了服務,確認收入,納稅義務產生。

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快賬用戶1478 追問 2022-08-15 18:42

老師好,剛看了看合同,是貨物

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快賬用戶1478 追問 2022-08-15 18:42

還有安裝

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快賬用戶1478 追問 2022-08-15 18:45

老師好,銷售的貨物還有安裝

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:47

你好,安裝的你們單獨開嗎?如果是的話,收到了錢,你項目開始了就得繳納增值稅 貨物的是采取預售賬款的話,你收到了錢就得繳納增值稅

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快賬用戶1478 追問 2022-08-15 18:49

老師好,安裝不單獨開

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:50

根據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》(財政部 國家稅務總局第50號令)第三十八條規(guī)定:“條例第十九條第一款第(一)項規(guī)定的收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據的當天,按銷售結算方式的不同,具體為:  ?。ㄒ唬┎扇≈苯邮湛罘绞戒N售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據的當天;  ?。ǘ┎扇⊥惺粘懈逗臀秀y行收款方式銷售貨物,為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當天;  ?。ㄈ┎扇≠d銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當天,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當天;  ?。ㄋ模┎扇☆A收貨款方式銷售貨物,為貨物發(fā)出的當天,但生產銷售生產工期超過12個月的大型機械設備、船舶、飛機等貨物,為收到預收款或者書面合同約定的收款日期的當天;   (五)委托其他納稅人代銷貨物,為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當天。未收到代銷清單及貨款的,為發(fā)出代銷貨物滿180天的當天;  ?。╀N售應稅勞務,為提供勞務同時收訖銷售款或者取得索取銷售款的憑據的當天;  ?。ㄆ撸┘{稅人發(fā)生本細則第四條第(三)項至第(八)項所列視同銷售貨物行為,為貨物移送的當天?!?   三、根據《國家稅務總局關于增值稅納稅義務發(fā)生時間有關問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第40號)規(guī)定:“納稅人生產經營活動中采取直接收款方式銷售貨物,已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬,但既未取得銷售款或取得索取銷售款憑據也未開具銷售發(fā)票的,其增值稅納稅義務發(fā)生時間為取得銷售款或取得索取銷售款憑據的當天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天。   本公告自2011年8月1日起施行。納稅人此前對發(fā)生上述情況進行增值稅納稅申報的,可向主管稅務機關申請,按本公告規(guī)定做納稅調整?!?

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這個按照你的開票金額和稅率來繳納就可以
2022-08-15
你六月份開的發(fā)票就應該申報繳納稅費的 不能零申報的
2022-08-15
您好,您不是6月開票,那就是二季度申報,那您二季度不申報原因?
2022-08-15
你好,要求你補交的是不是企業(yè)所得稅?如果是企業(yè)所得稅的話,你看下你們的利潤是盈利的還是虧損的。
2022-08-15
您不要再接了
2022-08-15
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