同學,你好 具體什么問題?
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務,有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務,有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務該怎么記賬呢
a公司與習酒供應商有往來未結清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用需要通過新公司來結算(新公司給供應商開了發(fā)票20萬,供應商把這筆錢轉給新公司,但這筆款應該是a公司,相當于新公司需要間接在轉給a公司的),中途新公司采購商品應支付供應商100萬元但實際支付了60萬,供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,了,問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢如何做賬
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務,有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務該怎么記賬呢
a公司與習酒供應商有往來未結清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應商按季在返還給公司)需要通過新公司來結算(新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司),中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
老師,從龍崗跨區(qū)遷移地址到龍華區(qū),變更退稅稅務機關需要結清之前的未退稅嗎,未提交過出口退稅的
新電子稅局可以更正往期的報表嗎?
本月處置車輛,是不是原值減處置的金額等于賬面價值,對應影響資產總額
老師,25年的繼續(xù)教育從哪里登陸呀
個體戶經營所得去年錯誤可以更正嗎?還是只需要更正年度匯算就行?現(xiàn)在更正逾期嗎?
老師來貨的發(fā)票是牛皮紙,我可以按我們的名字入庫開票嗎,比如牛卡紙
測繪行業(yè)賬務難嗎?是服務業(yè)嗎?
我司出租辦公樓業(yè)務,收取的物管費需要交印花稅嗎
老師,合伙企業(yè),如果利潤分配,需不需要什么資料做附件,分錄怎么寫?
老師,請問一下,如果個人所得稅綜合所得匯算清繳,己經申報了,也交了稅,發(fā)現(xiàn)有專項扣除沒有填,可以重新申報,申請退稅嗎? 還請問一下,個人所得稅綜合所得匯算清繳中,住房租金的扣除,需要什么資料才可以扣除?
業(yè)務流程是這樣的,需要些分錄
問題1,新公司替a公司給供應商開發(fā)票分錄 問題2,新公司采購貨款用了a公司的錢抵減了部分貨款分錄 問題3,新公司月底歸還公司的錢(但又收到了a公司給開的酒類發(fā)票)如何寫分錄
問題1 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
問題二 借:庫存商品 貸:應收賬款 銀行存款