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某居民企業(yè),系增值稅一般納稅人,2019 年度取得銷售收入 6600萬(wàn)元,相關(guān)成本為 4000 萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 600 萬(wàn)元。該企業(yè)其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下: (1) 發(fā)生銷售費(fèi)用 1200 萬(wàn)元,其中廣告費(fèi) 600 萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 200萬(wàn)元。 (2)管理費(fèi)用 880 萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60 萬(wàn)元、新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為 100萬(wàn)元。 (3) 發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 120 萬(wàn)元,其中向非金融機(jī)構(gòu)借款本金 300萬(wàn)元,利率10%,利息30萬(wàn)元,同期金融機(jī)構(gòu)借款年利率 6%。 (4)計(jì)入成本費(fèi)用中列支實(shí)發(fā)工資總額 300萬(wàn)元,拔繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)為 6萬(wàn)元,支出職工福利費(fèi)為46 萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)為 12萬(wàn)元。 (5)該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅率為 25%。 要求:(1)計(jì)算明光公司準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),納稅調(diào)整額為多少? (2)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研發(fā)費(fèi)是多少萬(wàn)元,納稅調(diào)整額為多少? (3)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少萬(wàn)元,納稅調(diào)整額為多少? (4) 計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是多少萬(wàn)元,納稅調(diào)整額為多少? (5)該公司應(yīng)納稅所得額是多少,應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少?
某電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為13%。2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售額100000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)13000元:(2)銷售電視機(jī)40臺(tái),每臺(tái)含稅零售價(jià)為2260元;每售出一臺(tái)取得廠家給予的返利收入226元;(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開(kāi)具普通發(fā)票商場(chǎng)按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)5650元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方;(4)當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含稅銷售額為79100元:(5)購(gòu)進(jìn)熱水器25臺(tái),不含稅單價(jià)800元。貨款已付取得增值稅專用發(fā)票:(6)購(gòu)進(jìn)投影儀50臺(tái),不含稅單價(jià)600元,取得增值稅專用發(fā)票,其中有20臺(tái)投影儀未向廠家付款:(7)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000元:(8)當(dāng)期業(yè)務(wù)均獲得增值稅專用發(fā)票,且已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(6)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中的增
某電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。銷售商品適用增值稅稅率為13%。2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售額100000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)13000元(2)銷售電視機(jī)40臺(tái),每臺(tái)含稅零售價(jià)為2260元:每售出一臺(tái)取得廠家給予的返利收入226元:(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開(kāi)具普通發(fā)票,商場(chǎng)按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)5650元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方(4)當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含稅銷售額為79100元;(5)購(gòu)進(jìn)熱水器25臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貨款已付,取得增值稅專用發(fā)票;(6)購(gòu)進(jìn)投影儀50臺(tái),不含稅單價(jià)600元,取得增值稅專用發(fā)票,其中有20臺(tái)投影儀未向廠家付款:(7)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000元;(8)當(dāng)期業(yè)務(wù)均獲得增值稅專用發(fā)票,且已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(6)計(jì)算
1.該服裝廠進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅合計(jì)為多少元? 2.該服裝廠當(dāng)期可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少元? 3.該服裝廠當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元? 4.該服裝廠應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅為多少元?
東方公司是一家生產(chǎn)高檔化妝品的企業(yè),公司位于市區(qū),為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率15%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,消費(fèi)稅附加征收稅為3%,20211年12月共銷售高檔化妝品,取得不含銷售2000萬(wàn)元,本月購(gòu)入原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額共計(jì)1250000元經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,均可抵扣東方公司12月實(shí)際繳納增值稅130萬(wàn)元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅韋270經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,均可抵扣東方公司12月實(shí)際繳納增值稅130萬(wàn)元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅為270萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算東方公司12月確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額為多少元,銀繳納的增值稅額為多少元,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為多少,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,均可抵扣東方公司12月實(shí)際繳納增值稅130萬(wàn)元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅為270萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算東方公司12月確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額為多少元,銀繳納的增值稅額為多少元,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為多少元,銀繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅為多少元,繳納的交易稅及其附加為多少元
老師,超市進(jìn)貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進(jìn)什么開(kāi)什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實(shí)收資本填認(rèn)繳還是實(shí)繳
老師:工廠開(kāi)了8年,現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股那么按什么給他計(jì)算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計(jì)算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過(guò)路費(fèi)開(kāi)其他公司抬頭,這個(gè)能正常報(bào)銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺(tái)銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來(lái)成本票,能收匯,申報(bào)增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請(qǐng)問(wèn)帶貨達(dá)人可以個(gè)人開(kāi)票,然后是商家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬(wàn),報(bào)關(guān)金額也是6萬(wàn),實(shí)際收款3萬(wàn),客戶有3萬(wàn)是以前年度的返利,這個(gè)賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來(lái)了11894元,多出來(lái)的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對(duì)方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬我們是按照月份報(bào)的收入,但是我下個(gè)月還會(huì)報(bào)。比如我這個(gè)月報(bào)3萬(wàn)。下月報(bào)3萬(wàn)。那我們交稅的話,是按照累計(jì)嗎?按年累計(jì)交嗎?因?yàn)樗凑赵吕塾?jì)是不超過(guò)5萬(wàn),那按照年就超過(guò)了,稅就不一樣了

