這個(gè)數(shù)額是1%的稅額數(shù)
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項(xiàng)稅還是用稅額減免,下面分錄對(duì)嗎?下面寫的分錄里,前面是財(cái)務(wù)軟件帶的分錄,括號(hào)里是自己添加科目,用哪個(gè)合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(稅額減免)
老師,你好!小規(guī)模減免增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免,這筆分錄到底是每月做還是每季度做?
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi), 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi), 貸營(yíng)業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對(duì)嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)增值稅具體數(shù)據(jù)是多少?。堪?%去核算,營(yíng)業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
你好,老師小規(guī)模納稅人。減免的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng) 貸:營(yíng)業(yè)外收入—減免 這個(gè)數(shù)額是1%還是3%的稅額數(shù)
你好老師,抖音商家保證金沒有支付的記錄,只有入賬的記錄,這種情況下分錄怎么寫
老師,附加稅,企業(yè)所得稅都是補(bǔ)計(jì)提得行不,這樣跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就對(duì)不上。怎么處理更合適
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)征,從銀行要的手續(xù)費(fèi)是按照收入比例結(jié)轉(zhuǎn)抵扣嗎
你好,老師!個(gè)稅完稅證明網(wǎng)上可以拉嗎?是電子稅務(wù)網(wǎng)還是自然人個(gè)稅扣繳端那里
最近這工作找的,太難了,基本都是讓回去等通知,那是不是就可以判定為不用我???工作真難找,是我不行,還是現(xiàn)在不是找工作時(shí)期
董事會(huì)成員來大陸公司開會(huì)的機(jī)票費(fèi)可以在公司報(bào)銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個(gè)專項(xiàng)附加扣除?
手機(jī)開票的頁(yè)面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時(shí)間怎么填
你好,老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧,個(gè)體戶也可以用吧?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師但是申報(bào)表主表一,減免是按照3%數(shù)額?我做分錄按照1%不沖突嗎?到底按照哪個(gè)?不明白
意思是你應(yīng)該交1%,現(xiàn)在免除了.實(shí)際就是免除了1%的稅.