針對你提到的問題,我了解到個體工商戶開具的普通發(fā)票是由稅局自動處理的。而專用發(fā)票則需要在納稅申報期間進(jìn)行操作。 首先,如果您在3月初開了一張專用發(fā)票,那么需要在下一個納稅申報期(通常為一個季度)中進(jìn)行申報,并在規(guī)定的時間內(nèi)繳納稅款,這樣才能完成該筆交易的納稅義務(wù)。 具體操作步驟如下: 登錄國家稅務(wù)總局網(wǎng)站或相關(guān)地方稅務(wù)部門網(wǎng)站,進(jìn)入電子申報系統(tǒng)。 在電子申報系統(tǒng)中選擇“增值稅申報”選項(xiàng),填寫相關(guān)信息,包括銷售額、進(jìn)項(xiàng)拆分、應(yīng)納稅額等。 將3月初開出的專用發(fā)票作為銷售憑證,進(jìn)行申報,并在規(guī)定時間內(nèi)繳納稅款。

老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶開過去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,應(yīng)該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發(fā)票過去,把之前的發(fā)票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個紅沖的發(fā)票在二季度申報增值稅的時候需要單獨(dú)提現(xiàn)嗎
老師我是個體戶,以前開的普票都是系統(tǒng)自動報的稅,可能是核定的,這月開了一張專票,這個專票需要手動報稅嗎
老師我們是個體工商戶,平時都是開普票是系統(tǒng)自動報稅的,3月初開了一張專票,是4月15日之前報稅嗎,應(yīng)該怎樣操作
您好老師,個體工商戶的申報表系統(tǒng)自動申報完了,就不用管了嗎?但是我們開了增值稅專票喲,是不是得交稅呀,怎么系統(tǒng)沒有顯示看專票的數(shù)據(jù)呀?謝謝
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨(dú)資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


在4月15日之前完成納稅申報