叫對(duì)方發(fā)送到你的郵箱哈
老師,對(duì)方單位要給我們公司開(kāi)電子專票,我們這兩家都是一般納稅人,我們以前從沒(méi)收到過(guò)電子專票,請(qǐng)問(wèn),我怎么接收電子專票?如何認(rèn)證抵扣?是把專票打印出來(lái)做賬嗎?電子專票也跟紙質(zhì)專票一樣在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證?
老師好,供應(yīng)商30號(hào)給我們開(kāi)的票,在認(rèn)證系統(tǒng)可以看到信息,他們有張票開(kāi)錯(cuò)了,1號(hào)她們發(fā)現(xiàn)有張開(kāi)錯(cuò)了,票也沒(méi)有寄給我們,對(duì)方說(shuō)這月更正了給我們記正確的過(guò)來(lái),那開(kāi)錯(cuò)的那張認(rèn)證系統(tǒng)上我要怎么處理呢
老師,我在認(rèn)證系統(tǒng)看到其他企業(yè)給我們開(kāi)了增值稅電子專票,我如何獲取這張票
老師好,對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)發(fā)票的二維碼,在認(rèn)證系統(tǒng)里有發(fā)票,我想獲得這樣發(fā)票,怎么從電子稅務(wù)局里導(dǎo)出來(lái)?
老師,我之前收到的紙質(zhì)專票,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,現(xiàn)在想部分紅沖,但是我們現(xiàn)在只能開(kāi)電子發(fā)票,我系統(tǒng)里差不到這張紙質(zhì)發(fā)票了,怎么辦
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問(wèn)7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問(wèn)點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開(kāi)增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
個(gè)體工商戶用自己的房屋經(jīng)營(yíng) 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
謝謝老師,我以為自己可以下載
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