借收入,銷項,貸應收
老師,這是我之前做的分錄借:銷售費用-返利,貸:應收賬款-A公司,現(xiàn)在不用返貨給客戶,而是直接沖銷點這筆應收賬款,是要計入營業(yè)外收入,還是做紅沖的分錄
紅沖的發(fā)票如何做賬: 比如之前工程款發(fā)票:借:應收賬款 95302.13 貸:主營業(yè)務收入 87433.15 銷項稅 Xx 現(xiàn)在開票沖: 借:應收賬款 -95302.13 貸:主營業(yè)務收入 -87433.15 銷項稅 還是 貸:應收賬款 95302.13 借:主營業(yè)務收入 87433.15 銷項稅
你好,老師,本月我公司紅沖一筆營業(yè)收入,之前做的分錄是: 1、銷售業(yè)務收入 借:應收賬款-XX貿(mào)易公司 184031.13 貸:主營業(yè)務收入 162859.41 應交稅費-應產(chǎn)增值稅-銷項稅額21171.72 2、本月紅沖 我做分錄:紅沖銷售收入 借: 應收賬款- XX貿(mào)易公司 -184031.13 貸:主營業(yè)務收入 -162859.41 應交稅費-應產(chǎn)增值稅-銷項稅額-21171.72 3、本月重新開具發(fā)票 借:應收賬款- XX貿(mào)易公司 148007.13 貸:主營業(yè)務收入 130979.76 應交稅費-應產(chǎn)增值稅-銷項稅額 17027.37 現(xiàn)在我生產(chǎn)報表之后,資產(chǎn)總額不平,相差的金額就銷項稅額的金額4144.35
老師好,請問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時:借:應收賬款 50 貸:主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時: 借:主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸:應收賬款 50
老師請問銷售收入沖紅了,那是不是對應的要做沖紅增值稅和多計提的附加稅分錄?
甲公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)與乙銀行資產(chǎn)包進行置換,按評估價值,如甲資產(chǎn)賬面價值4000萬,評估價值14000萬,那評估后的價值14000萬,置銀行等額價值14000萬資產(chǎn)或者置換銀行19000萬的資產(chǎn)包,會計分錄怎么做,涉及到哪些稅?
老師,由有限合伙企業(yè)控股的公司工商年報填控股情況寫其他還是私人控股呢?
老師,個體戶,做一些建筑維修改造的活兒,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,應該用什么科目?分錄是什么?
們有現(xiàn)金流量自動生成表嗎?
公司增加經(jīng)營范圍需要注意什么
老師您好啊,我們公司是個商貿(mào)公司啊,嗯,我們現(xiàn)有個產(chǎn)品a賣給了b公司,b公司已經(jīng)打款進來了,要求我們開票,但是我們的a公司還沒從供應商那邊進貨進過來,可以先給這個b公司開票么
老師,個體戶,做一些維修改造的活兒,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,應該用什么科目?
需要向境外單位支付培訓費(賬務系統(tǒng)的培訓)。需要繳納哪些稅費
出口貨物怎么看是根據(jù)fob,還是cif還是cfr確認收入呢,是每筆收入確認方式都可以不一祥嗎,及相關(guān)會計分錄
老師,個體戶,做一些維修改造的活兒,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,應該用什么科目?
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!