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請問老師,我公司一直是從政府接培訓(xùn)業(yè)務(wù),專門在農(nóng)村免費培訓(xùn),技術(shù)學(xué)員!政府給予我們培訓(xùn)補助,我想請問我的收入如何做賬,需要繳納稅費嗎?
單位主要業(yè)務(wù)是培訓(xùn),主要成本是培訓(xùn)老師的工資,都是零時聘用的老師,但是工資做了職工薪酬,也在個稅系統(tǒng)申報了,這樣需要繳納殘保金嗎
老師 單位主營培訓(xùn)的就是培訓(xùn),在2月收到個人1月開具的培訓(xùn)服務(wù)的勞務(wù)費發(fā)票,已經(jīng)在2月進行代扣代繳個稅的申報及稅費繳納,在1月入賬時,要怎么做分錄???
自己員工給公司培訓(xùn),支付給員工的培訓(xùn)費,員工需要開給公司發(fā)票嗎?員工的收入需要公司給代扣代繳個稅嗎?個稅是屬于勞務(wù)報酬計算個稅嗎?
老師:您好!我們公司主營業(yè)務(wù)是非學(xué)歷教育,主要是建筑8大員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。有些個人繳納培訓(xùn)費用的時候,以他個人名義轉(zhuǎn)賬支付培訓(xùn)費用到對公賬戶,要求我們開具單位的發(fā)票,這樣可以嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
您好,1.增值稅, 境內(nèi)培訓(xùn)(如外方來華或線上培訓(xùn)):代扣 6% 完全境外培訓(xùn)(如出國學(xué)習(xí)):免稅 2.企業(yè)所得稅, 與境內(nèi)無關(guān)的境外培訓(xùn):不扣稅 涉及境內(nèi)服務(wù)(如來華培訓(xùn)):代扣 10%(或稅收協(xié)定稅率) 3.稅務(wù)備案, 單筆 大于等于5萬美元 需備案(留學(xué)費用除外) 4.我們以 服務(wù)實際發(fā)生地 為準(zhǔn),合同明確約定并留存憑證。
是否需要業(yè)務(wù)合同
您好,合同是必須要有的哦
外方來國內(nèi)(為國內(nèi)提供培訓(xùn))。產(chǎn)生的差旅費是否需要繳納稅款(如果有,有哪些)
?您好,差旅費包含在培訓(xùn)費中 統(tǒng)一按培訓(xùn)費計稅:6%增值稅 %2B 10%企業(yè)所得稅 2.差旅費單獨收取或?qū)崍髮嶄N合理費用(憑票據(jù)報銷):免稅 超額或變相收費:按6%增值稅 %2B 10%企業(yè)所得稅補稅 3.合同明確差旅費承擔(dān)方式(建議 實報實銷 ),保留機票、酒店等原始憑證備查,合理實報實銷不交稅,打包進培訓(xùn)費或超標(biāo)收費要交稅。