單純的贈送就要視同銷售
為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于投資、分紅作為視同銷售處理要確認(rèn)收入,而自產(chǎn)的產(chǎn)品用于捐贈也是視同銷售處理卻不確認(rèn)收入
自產(chǎn)產(chǎn)品,用于職工福利,視同銷售,是用公允價值還是成本確認(rèn)收入?增值稅是用成本計算還是銷售價計算?
老師 外購的商品小部分用于產(chǎn)品推廣,是視同銷售確認(rèn)收入還是可以計入銷售費用的 是不是視同銷售確認(rèn)收入繳增值稅
外購產(chǎn)品用于市場推廣,年度企業(yè)所得稅匯算需視同銷售,請問視同銷售收入與視同銷售成本金額是否是一樣的,年度申報表視同收入和成本的金額應(yīng)填在哪
自產(chǎn)產(chǎn)品無償贈送用于招待,用于市場推廣,捐贈。這些稅法上視同銷售,會計上是否要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本? 另外借方科目是不是要計入對應(yīng)用途的科目:銷售費用-招待費,營業(yè)外支出,銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費用這個科目
老師我支了2000的差旅費,剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因為這個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
您好,老師,第7題是多選題,答案中變動儲存成本和訂貨變動成本的式子為什么是這個?因為經(jīng)濟(jì)訂貨批量=√2*KD/Kc
老師 條款是EXW 但是讓發(fā)貨到他的某個供應(yīng)商處 這種能退稅嗎
老師,為什么我的簽名方式只能是數(shù)字證書簽名而使用操作流程里面可以用多種方式簽名,簽名二維碼那一欄為什么沒有藍(lán)色圖標(biāo)可以點擊?
老師,請問注會財管計算題,有些不寫過程可以嗎直接寫結(jié)果,然后題目給g =8%,1+g =1.08,我在計算時可以直接就寫1.08,不寫1+8%,這樣可以嗎?就是簡單的計算過程不體現(xiàn)會扣分嗎
不是贈送 就是給別人品嘗 推廣的
那就直接計入銷售費用就是了
那對應(yīng)的銷項呢 因為是外購的
銷項可以抵扣的啊
銷項抵什么啊 銷項不是要交的嗎 這部分商品沒了 銷項稅不用繳嗎 要交的話怎么繳
意思是不視同銷售。直接按成本價計入銷售費用