單純的贈(zèng)送就要視同銷售

為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于投資、分紅作為視同銷售處理要確認(rèn)收入,而自產(chǎn)的產(chǎn)品用于捐贈(zèng)也是視同銷售處理卻不確認(rèn)收入
自產(chǎn)產(chǎn)品,用于職工福利,視同銷售,是用公允價(jià)值還是成本確認(rèn)收入?增值稅是用成本計(jì)算還是銷售價(jià)計(jì)算?
老師 外購的商品小部分用于產(chǎn)品推廣,是視同銷售確認(rèn)收入還是可以計(jì)入銷售費(fèi)用的 是不是視同銷售確認(rèn)收入繳增值稅
外購產(chǎn)品用于市場(chǎng)推廣,年度企業(yè)所得稅匯算需視同銷售,請(qǐng)問視同銷售收入與視同銷售成本金額是否是一樣的,年度申報(bào)表視同收入和成本的金額應(yīng)填在哪
外購的產(chǎn)品用于市場(chǎng)推廣,在賬務(wù)上可以確認(rèn)收入,匯算時(shí)不調(diào)整;和在賬務(wù)上不確認(rèn)收入,在匯算時(shí)填視同銷售,是不是都可以?
老師,你好,我這邊收到稅務(wù)局提示的兩張2023年的發(fā)票,顯示非正常戶納稅人,讓我把這兩張專票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這邊需要怎么處理,需要對(duì)方重新開具發(fā)票嗎?
請(qǐng)問老師,執(zhí)照可以買賣嗎
老師,印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納按什么交的呢
老師 我中級(jí)考試在湖南,成績(jī)合格后,要怎么樣去提交審核資料?
老師你好,交的消費(fèi)稅和消費(fèi)稅附征會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我想咨詢一下,我們公司是小規(guī)模,本來是2個(gè)股東,現(xiàn)在有個(gè)股東征信有問題要取消退出,如果變成一個(gè)獨(dú)資后,是不是有哪項(xiàng)稅務(wù)要增加
我們公司是小規(guī)模納稅人,如果第三季度開票金額超過500萬了,那是不是從今年10月開始就自動(dòng)變成一般納稅人了呢?還是明年1月變?
23年,24年交的員工社保以及發(fā)放的員工工資,漏記了,能補(bǔ)記在25年嗎
新注冊(cè)的一般人,沒有員工,法人在關(guān)聯(lián)公司繳納社保,還用每月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師就是我們是進(jìn)谷大米的,那個(gè)成本不好折算,我們可以自己按米的重量折算成本嗎?


不是贈(zèng)送 就是給別人品嘗 推廣的
那就直接計(jì)入銷售費(fèi)用就是了
那對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)呢 因?yàn)槭峭赓彽?
銷項(xiàng)可以抵扣的啊
銷項(xiàng)抵什么啊 銷項(xiàng)不是要交的嗎 這部分商品沒了 銷項(xiàng)稅不用繳嗎 要交的話怎么繳
意思是不視同銷售。直接按成本價(jià)計(jì)入銷售費(fèi)用