你好,沒有問題,這個是可以的。
老師 我是新辦企業(yè) 這個月剛剛第一次報個稅 之前2、3個月已經發(fā)過工資了 現在是合并報以前月份的還是之報一個月的呢
老師,新接手的企業(yè),一直沒發(fā)過工資,3月份才發(fā)了一筆工資,那我計提三月工資的分錄可以做到3月份嗎?因為2月已經結賬,前面會計也已經報過稅了。
企業(yè)集體轉新公司人員4月份進行轉移,3月已經終止合同,新公司5月開4月工資計提工會經費為4月工資基數,但原公司賬務中為4月份繳納2月份工資基數的工會經費及個稅等,這樣3月份的工資基數我也不能再新公司計提工會經費,那5月份還得計提一次3月的工會經費在老公司里嗎?可是人員已經都沒有了,但3月有個人所得稅余額在老公司賬務
請問一下老師,老板因為過年了,把1月的工資和過節(jié)費提前以現金發(fā)到我們手上,平時都是1月工資2月發(fā),3月申報,現在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應該2月合并申報2個月工資,可是這樣就會導致2月沒有工資發(fā),3月就申報沒有工資可以申報,而且2月申報工資個稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當做是2月發(fā)的來做賬申報啊
請問一下老師,29公司工資本來是這個月工資下個月發(fā)對吧,但是過年原因,老板把1月的工資在過年前也就是1月提前發(fā)了,也就是說1月份發(fā)了去年12月和今年1月的工資,那我怎么做賬呢,1月份工資直接在一月份做計提支付嗎,2月申報是12月和1月合并申報,2月賬上就不做工資了,3月直接零申報
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調增。這樣對嗎?
老師我想問下 我們公司購買電腦 個人代繳的增值稅 稅務局開了完稅證明 這筆增值稅要計入購置成本嗎
去年財務報表資產負債表與利潤表的勾稽關系計算出來發(fā)現不對等,經查發(fā)現是財務費用中的利息收入分錄問題,年報已經報了 現在要怎么調整呢
未分配利潤有7萬,要怎么調賬才能股轉時不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨立核算賬務,現在工商年報讓填數據不讓填0怎么處理呢
請問老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財務沒有發(fā)現這樣發(fā)票,顧做到往來賬了,2025年因為處理往來賬,又發(fā)現了這張已經在2023年就開出來的發(fā)票,現在如何賬務處理?
人力資源外包和勞務派遣公司甲方支付給員工的福利費,采購福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項目計劃書和企業(yè)有權部門關于自主、委托、合作研究開發(fā)項目立項的決議文件; 是指的立項申請書嗎?如果立項申請書最下邊最后一欄有項目審批負責人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問一下,上面有個所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時工沒有簽合同那種工人,要申報工會經費和殘疾人保障金不
3月份發(fā)工資12785.82元,沒有社保,那計提三月工資金額應該寫多少呢
計提就是你扣除你的社保和公積金之前的金額。
我知道計提數是應發(fā)工資,我的意思是計提的應發(fā)工資跟實際發(fā)放時候的應發(fā)工資肯定不一樣,那需要調整嗎?就是應付職工薪酬——工資月末可以有余額還是必須結平?
這個要是正常就應該計提完了,再支付就沒有余額了。
舉個例子,比如計提時候應發(fā)工資10萬,那么應付職工薪酬——工資貸方10萬,次月發(fā)放應發(fā)工資9萬,月末應付職工薪酬貸方余額1萬,這是有余額的啊,畢竟計提時候不可能完全知道發(fā)放時候的真實應發(fā)工資數啊,為什么正常應該計提完了?
哦,你要是沒有準確數,有余額也是正常的。