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(1)14日,銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款120000元、增值稅額156000元,貨款已收到。(2)15日,甲公司將一批B產(chǎn)品用于甲公司職工宿舍建設(shè),按甲公司銷售同類品的價(jià)格計(jì)算,價(jià)款為80000元。該批產(chǎn)品的成本為60000元。(3)18日,某單位因產(chǎn)品質(zhì)量問題將其從甲公司購買的一部分A產(chǎn)品退貨給甲公司,退貨款已用銀行存款支付,甲公司已開具紅字增值稅專用發(fā)票一張,發(fā)票上注明份款100000元、增值稅額13000元。(4)20日,甲公司向某小學(xué)捐贈(zèng)A產(chǎn)品一批,按當(dāng)月A產(chǎn)品的平均售價(jià)計(jì)算,其不含稅價(jià)款為50000元,成本為40000元,甲公司開具增值稅普通發(fā)票。(5)23日,甲公司將自產(chǎn)新產(chǎn)品分配給股東,未開具發(fā)票。該批新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場售價(jià),適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品成本為800000元(成本利潤率為10%)要求:(1)計(jì)算甲公司本年7月的應(yīng)納增值稅。(2)對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

2023-03-30 21:08
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 21:10

1借銀行存款135600 貸主營業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅15600

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齊紅老師 解答 2023-03-30 21:10

2借在建工程60000 貸庫存商品60000

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齊紅老師 解答 2023-03-30 21:11

3借主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000 貸銀行存款113000

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齊紅老師 解答 2023-03-30 21:11

4借營業(yè)外支出46500 貸庫存商品40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6500

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齊紅老師 解答 2023-03-30 21:12

5借應(yīng)付股利914400 貸庫存商品800000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅114400

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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