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老師好!換財(cái)務(wù)軟件建立期初數(shù)時(shí),發(fā)現(xiàn)原軟件里同一客戶(hù)同一科目里客戶(hù)名稱(chēng)錄重復(fù)借貸方余額相等,按照原軟件原原本本的照搬下來(lái),然后做分錄調(diào)整,還是把借貸方余額直接沖掉,錄期初余額為0?

2023-03-30 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 13:15

你好,建議按照之前的搬下來(lái),然后你再做賬務(wù)處理調(diào)整。

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你好,建議按照之前的搬下來(lái),然后你再做賬務(wù)處理調(diào)整。
2023-03-30
您好,那您最好找出錯(cuò)誤原因或者找外部人員處理,否則責(zé)任說(shuō)不清楚
2023-01-20
那你這如果應(yīng)交稅費(fèi),增值稅總的二級(jí)余額是一致的就沒(méi)問(wèn)題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級(jí)是否正確來(lái)分析
2020-10-06
同學(xué)你好 1;錯(cuò);2;錯(cuò);3;對(duì);4;對(duì);5;錯(cuò);6;錯(cuò);7;對(duì);8;錯(cuò);9;錯(cuò);10;錯(cuò); 分錄 1 借,固定資產(chǎn)500000 借,銀行存款200000 貸,實(shí)收資本一某企業(yè) 200000 貸,實(shí)收資本一某人200000 2 借,銀行存款100000 貸,短期短期100000
2022-06-12
你好!當(dāng)時(shí)對(duì)方提供的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是普票,對(duì)方應(yīng)該手存根聯(lián),先去稅務(wù)局辦理發(fā)票掛失,專(zhuān)票的話(huà)可以用復(fù)印件加蓋發(fā)票專(zhuān)用章入賬。普票就麻煩點(diǎn)復(fù)印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用匯算清繳需要做利潤(rùn)調(diào)增,業(yè)務(wù)是現(xiàn)實(shí)的合同可以補(bǔ)簽一份
2020-09-08
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