借銀行存款。貸其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用等。 。其他人付款是給員工的管理費(fèi)用,這個(gè)就是從原來(lái)單位工資
我公司2019年有員工休產(chǎn)假工資照發(fā),2020年初公司對(duì)公賬戶收到生育津貼,由于員工休產(chǎn)假期間工資高于報(bào)銷的生育津貼,所以這筆生育津貼不用支付了,請(qǐng)問(wèn)這筆生育津貼的會(huì)計(jì)分錄怎么做
#提問(wèn)#單位收到生育津貼,但是產(chǎn)假期間工資已經(jīng)發(fā)放,剩下的給員工,怎么做賬?
職工的生育津貼公司收到后要發(fā)給員工,但是員工產(chǎn)假期間發(fā)工資了,現(xiàn)在要把多出的差額部分發(fā)給員工,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
收到生育津貼,需要扣掉以前員工在產(chǎn)假期間的已經(jīng)給他發(fā)的工資。那部分其實(shí)也不算工資,只不過(guò)是提前給他發(fā)生育津貼,現(xiàn)在收到社保局發(fā)過(guò)來(lái)的,需要扣掉以前發(fā)的那些,把剩下的給他們。這種情況,我從發(fā)工資到收到生育津貼,再到把剩下的部分發(fā)放給員工,這其中的會(huì)計(jì)分錄,分別怎么做啊
收到生育津貼怎么做賬?生育津貼減去員工產(chǎn)假期間發(fā)放的工資,剩余部分生育津貼支付給員工怎么做賬
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
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我們集團(tuán)公司準(zhǔn)備把個(gè)人先進(jìn)獎(jiǎng)的款轉(zhuǎn)給我們?nèi)?jí)公司,后面我們?cè)侔l(fā)放給員工,暫時(shí)讓我們先掛其他應(yīng)收款,為了月底各公司和集團(tuán)的往來(lái)賬能平,發(fā)放的時(shí)候也是按應(yīng)付職工薪酬科目核算,我現(xiàn)在要先計(jì)提,怎么做分錄???
如果是自己的員工才能通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目,要不是自己?jiǎn)T工不通過(guò)這個(gè)科目。 借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款。
其他應(yīng)收不是應(yīng)該放在借方嗎,是集團(tuán)未付給我們的
是的 是借方,你這里業(yè)務(wù)是不是屬于代收代付的業(yè)務(wù)?要屬于代收代付。不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算。
或者你準(zhǔn)備通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目項(xiàng)目。暫時(shí)掛一下,那就用借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬。
插播一下:根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心要求,相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)范如下:(1)屬于二級(jí)自身的獎(jiǎng)金,收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,發(fā)放給職工個(gè)人時(shí)與發(fā)放工資薪酬一樣經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算,納入工資總額;(2)如二級(jí)需要轉(zhuǎn)撥給三級(jí)公司的,收到時(shí)掛其他應(yīng)付款,三級(jí)公司收到二級(jí)轉(zhuǎn)撥的獎(jiǎng)金時(shí)按1處理,我們是三級(jí)公司!
按①處理,要是這上面①處理就是 。沒有收到錢,不用掛賬。 收到錢的時(shí)候借銀行存款貸。營(yíng)業(yè)外收入。 如果你一定要提前掛賬,就是借其他應(yīng)收款,貸營(yíng)業(yè)外收入。 后面發(fā)工資就是正常必入工資處理是一模一樣的。
現(xiàn)在我們是要先做計(jì)提,怎么出賬?
如果你是按照上面這一段文字的一級(jí)處理,就是我這個(gè)回復(fù)就對(duì)。 如果另外還有一個(gè)一級(jí)處理,那您就需要執(zhí)行您單位一級(jí)處理的,因?yàn)闀簳r(shí)還沒看到您這個(gè)規(guī)定。
我現(xiàn)在先計(jì)提也是按工資計(jì)提的一樣嗎?
要是你像上面第一種那種情況,那就是你平時(shí)就正常計(jì)提工資是對(duì)的。
那后面我們收到二級(jí)公司的獎(jiǎng)金時(shí)借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款,是這樣嗎
如果您按您后面插播,那個(gè)如果按照第一條來(lái)算的話,那你收到錢時(shí)應(yīng)該是借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。 你這屬于集團(tuán)內(nèi)部的規(guī)定,你需要執(zhí)行規(guī)定處理。
那這樣其他應(yīng)收款的賬就不平啦
你好 看你后面發(fā)我的 1說(shuō)明是這樣處理? 建議你和你單位再確認(rèn)一下你們?nèi)?jí)是按你說(shuō)的 1處理不?
還有我之前問(wèn)的生育津貼是這樣出賬嗎
你好? 是你們貸收款 再付給員工嗎?