需要 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

老師,咨詢個問題,我是今年3月份進(jìn)的公司做內(nèi)賬,現(xiàn)在公司要競標(biāo),外賬報(bào)表上沒有固定資產(chǎn)數(shù)字,之前沒有內(nèi)賬會計(jì),老板讓17年購買的設(shè)備現(xiàn)在做進(jìn)內(nèi)賬報(bào)表,借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本,可以嗎?用過之后我把報(bào)表再調(diào)過來,因?yàn)椴皇潜灸臧l(fā)生的,可以嗎?
剛接手公司,之前沒做過內(nèi)賬,老板讓出一份3月的內(nèi)賬報(bào)表,那我這個交的個稅及發(fā)放工資怎么做分錄嗎,還要計(jì)提嗎
老師,新接手的企業(yè),一直沒發(fā)過工資,3月份才發(fā)了一筆工資,那我計(jì)提三月工資的分錄可以做到3月份嗎?因?yàn)?月已經(jīng)結(jié)賬,前面會計(jì)也已經(jīng)報(bào)過稅了。
老師,我剛接手一個會計(jì)工作,他之前都是公司內(nèi)部的內(nèi)賬,去年一年也沒有在稅務(wù)局報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表,會計(jì)1月份就不干了。也沒有交接。我怎么報(bào)所得稅匯算呢
老師 我有一個問題 做內(nèi)賬 我2022年3月接手的,接手的時候也公司不是新的,之前就一直在運(yùn)營。但沒做賬會計(jì),我去才開始啟動財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時3月份發(fā)工資發(fā)的是2月份的工資,我直接在3月份計(jì)提2月工資,然后又發(fā)放。又在4月份計(jì)提的3月工資在4月發(fā)放3月工資。一直持續(xù)到現(xiàn)在,這樣子的話每年的利潤表是不是錯誤的,比如2024年1月份的工資,計(jì)提發(fā)放的都是去年12月份的 這樣會有什么影響嗎?每個月的支出都是找老板簽支票取現(xiàn)報(bào)銷的。
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

