久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我剛接手一個(gè)會(huì)計(jì)工作,他之前都是公司內(nèi)部的內(nèi)賬,去年一年也沒(méi)有在稅務(wù)局報(bào)過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)計(jì)1月份就不干了。也沒(méi)有交接。我怎么報(bào)所得稅匯算呢

2024-02-25 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-25 22:24

您好,他們有沒(méi)有在稅務(wù)開戶呀,一年沒(méi)報(bào)稅這個(gè)公司都異常了,有沒(méi)有開過(guò)發(fā)票呀。沒(méi)有賬怎么匯繳呀,他們是不是有外賬是代賬公司做的

頭像
快賬用戶1714 追問(wèn) 2024-02-25 22:25

沒(méi)有報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,別的都報(bào)了,開過(guò)發(fā)票

頭像
快賬用戶1714 追問(wèn) 2024-02-25 22:26

沒(méi)有外賬

頭像
快賬用戶1714 追問(wèn) 2024-02-25 22:26

我接手要怎么做呢。還要做外賬嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-25 22:29

您好,那就是有報(bào)稅嘛,年報(bào)和匯繳申報(bào)時(shí)間還沒(méi)到呢。 內(nèi)外賬做一本賬,沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用也入賬,年度匯繳納稅調(diào)增就好了, 季度所得稅都有申報(bào),這個(gè)公司有賬的,要跟前財(cái)務(wù)交接

頭像
快賬用戶1714 追問(wèn) 2024-02-25 22:31

很多采購(gòu)沒(méi)有發(fā)票,然后費(fèi)用發(fā)票也少,我到時(shí)候怎么調(diào)整呢。會(huì)交很多稅嗎?怎樣合理避稅呢

頭像
快賬用戶1714 追問(wèn) 2024-02-25 22:32

財(cái)務(wù)在我來(lái)的前兩個(gè)月就不干了走了。

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-25 22:33

您好,這個(gè)賬都沒(méi)做好,合理避稅就沒(méi)有基礎(chǔ)呀,沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用是不能稅前扣除的,這個(gè)沒(méi)得商量的,賬務(wù)不規(guī)范多交稅這個(gè)沒(méi)有辦法,現(xiàn)在您接手,24年做規(guī)范了就體現(xiàn)您的價(jià)值了

頭像
快賬用戶1714 追問(wèn) 2024-02-25 22:34

沒(méi)有發(fā)票的成本可以不計(jì)入成本然后也少記點(diǎn)費(fèi)用可以嗎

頭像
快賬用戶1714 追問(wèn) 2024-02-25 22:35

我剛接手就交太多稅也不太好吧

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-25 22:41

您好,成本費(fèi)用都是需要有發(fā)票的,剛接手是擦前任的屁股,交稅跟您沒(méi)關(guān)系的,我們要不按規(guī)定申報(bào),稅務(wù)查了補(bǔ)稅交滯納金就是咱的責(zé)任了呀

頭像
快賬用戶1714 追問(wèn) 2024-02-25 22:41

那沒(méi)有發(fā)票的成本怎么記呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-25 22:43

您好,有沒(méi)有發(fā)票一樣的做分錄,因?yàn)殂y行存款要對(duì)上,我們是新增了科目 比如辦公費(fèi)(無(wú)票),在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增。 這個(gè)公司財(cái)務(wù)說(shuō)走就走,賬亂是很正常的,賬規(guī)范人家也不會(huì)走,現(xiàn)在工作本來(lái)就不好找,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好

頭像
快賬用戶1714 追問(wèn) 2024-02-25 22:44

意思是把成本記入費(fèi)用然后調(diào)增

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-25 22:45

您好,不是的,成本就是成本,費(fèi)用還是費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票的都要調(diào)增

頭像
快賬用戶1714 追問(wèn) 2024-02-25 22:48

他們公司的銷售收入很多沒(méi)有通過(guò)銀行入帳,微信和現(xiàn)金也有,是不是可以少交點(diǎn)稅

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-25 22:50

您好,賬上做得讓稅務(wù)看不出問(wèn)題當(dāng)然可以:當(dāng)?shù)赝衅骄愗?fù)達(dá)到

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
您好,他們有沒(méi)有在稅務(wù)開戶呀,一年沒(méi)報(bào)稅這個(gè)公司都異常了,有沒(méi)有開過(guò)發(fā)票呀。沒(méi)有賬怎么匯繳呀,他們是不是有外賬是代賬公司做的
2024-02-25
同學(xué)你好 按照你們的年度利潤(rùn)表 為啥對(duì)不上呢? 賬上調(diào)整了嗎
2021-04-27
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.按照以前的數(shù)據(jù)來(lái)
2020-09-23
四季度的時(shí)候也只能是按照賬上情況預(yù)交稅款
2024-12-30
同學(xué)你好 他得做完他的工作才可以交接的 財(cái)會(huì)人員交接內(nèi)容 1、會(huì)計(jì)資料交接: 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說(shuō)明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國(guó)稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2021-01-09
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×