同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表中有尚未抵扣完的進(jìn)項稅
老師應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費項目會顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
你好老師,我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),因為我們公司有兩筆購進(jìn)材料的進(jìn)項稅額沒有抵扣,做在'應(yīng)交稅費','應(yīng)交增值稅代扣稅金'里面,這個月我們公司交的稅比較少,兩者合計就是負(fù)數(shù)了,這么做有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
老師,十一月份公司資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),都是進(jìn)項,一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù),十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務(wù),我結(jié)轉(zhuǎn)了需要抵扣的進(jìn)項,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費顯示還是負(fù)數(shù),和我實際需要繳稅的不一樣,這個我是做錯了還是什么?
請問一下 資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅務(wù)是負(fù)數(shù) 負(fù)數(shù)的原因是高速路過路費的進(jìn)項沒有抵扣和多交的稅款 這樣要怎么處理啊
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)利息費用的扣除,債資比問題,(1)金融企業(yè)5:1這個5比1是指企業(yè)向金融企業(yè)借款5比1嗎? (2)其他企業(yè)是企業(yè)債資比2比1是指企業(yè)向企業(yè)之間借款2比1嗎?
老師公戶轉(zhuǎn)給私戶建行,外賬會計說作為存現(xiàn)了,是什么意思,怎么寫分錄
老師,我公司注冊資本3001.8萬元,股東B占比10%(股東B的股份是由原股東A0元轉(zhuǎn)讓給他的),股東C占比90%是個居民企業(yè),目前賬面凈利潤299萬,實收資本2001.8萬元(降資之前注冊資本20018萬元,實收資本為股東A的出資)。現(xiàn)在股東B要全部轉(zhuǎn)讓其股權(quán),怎么操作能少交個人所得稅。
配送公司凍雞翅根稅率多少?一般人
7月單位社保,工傷單位部分上漲了,前面幾個月的社保需要調(diào)整補(bǔ)繳嗎?
部分紅沖后,對方想讓整張全部紅沖,再重新開。之前開的部分紅沖怎么撤回
郭老師,如果上月有留抵余額3000,這個月銷項是1000,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,請問子女教育的專項附加扣除,3個孩子的,每個月扣除標(biāo)準(zhǔn)是2000*3=6000元嗎?
兩個合伙企業(yè)收到了某上市公司三年禁售期的股票分紅,我們財務(wù)部現(xiàn)在在跟合伙人說收到的錢要扣個稅,但是有部分合伙人問了券商,券商回復(fù),他們已經(jīng)扣了個稅。我們沒有直接去問券商是否扣個稅,但是到了合伙企業(yè)賬上的分紅款,正常是合伙企業(yè)代扣代繳20%股息紅利所得的個稅吧
老師,我想請問下第三小問,算差異率的時候,為什么題干中括號4中領(lǐng)用1500千克材料不考慮進(jìn)去