同學(xué)你好 只要是實際業(yè)務(wù)就沒事
你好老師,我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),因為我們公司有兩筆購進材料的進項稅額沒有抵扣,做在'應(yīng)交稅費','應(yīng)交增值稅代扣稅金'里面,這個月我們公司交的稅比較少,兩者合計就是負(fù)數(shù)了,這么做有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
請問:我們9月份只有進項票沒有銷項票,所以應(yīng)付稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額借方有余額,但這個余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒計算進去,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平,差額就是進項稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?
老師好,我當(dāng)月有筆進項沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
老師,十一月份公司資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),都是進項,一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù),十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務(wù),我結(jié)轉(zhuǎn)了需要抵扣的進項,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費顯示還是負(fù)數(shù),和我實際需要繳稅的不一樣,這個我是做錯了還是什么?
老師,一月做的報表里面有個應(yīng)交稅費--未交增值稅是負(fù)數(shù)188,二月做的報表里面應(yīng)交稅費---待認(rèn)證進項稅額有個負(fù)數(shù)650,這兩個合并在一起就應(yīng)交稅費有800多了,那增值稅納稅申報表,上期留抵扣稅額合計是188了,這個和我報表上應(yīng)交稅費不一致是這樣子的嗎
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當(dāng)月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
老師,你好,我想問下出口貨物備案單證是指哪些單證
老師,你好,財務(wù)報表的年報,是按去年做賬的報表填入吧,如果涉及到以前年度調(diào)整的,那也用改變之前還是之后呢
老師,這個題目這個B不對吧?可以用個人預(yù)付卡為單位預(yù)付卡充值?
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時間和結(jié)束時間怎么填
老師這個題有問題吧?C才是不正確的吧?
新注冊的個體工商戶工商年檢時,資金金額記不得了咋辦