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你好老師,我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),因為我們公司有兩筆購進材料的進項稅額沒有抵扣,做在'應(yīng)交稅費','應(yīng)交增值稅代扣稅金'里面,這個月我們公司交的稅比較少,兩者合計就是負(fù)數(shù)了,這么做有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?

2022-08-16 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 15:31

同學(xué)你好 只要是實際業(yè)務(wù)就沒事

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同學(xué)你好 只要是實際業(yè)務(wù)就沒事
2022-08-16
你好,你這張發(fā)票沒有認(rèn)證增值稅申報表里是不體現(xiàn)的,
2022-11-26
你好,進項稅額大于銷項時就是負(fù)數(shù)是正常的。
2023-12-26
您好,待認(rèn)證不體現(xiàn)在納稅申報表里
2023-04-03
你好,是不是記錯賬目了,看下你們的增值稅申報表的呢。
2024-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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