不用交。關(guān)于企業(yè)兼并轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的征免稅問題,根據(jù)規(guī)定在企業(yè)兼并中,對(duì)被兼并企業(yè)將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓到兼并企業(yè)中的,暫免征收土地增值稅
老師,我們小規(guī)模納稅人月不超過10萬元,季度不超過30萬元,增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加這是個(gè)是不是都免了不需要繳納~相當(dāng)于零申報(bào),而印花稅和水利基金現(xiàn)在是不是沒有優(yōu)惠政策,也就是說不管產(chǎn)生多少都沒免的,都需要繳納的,對(duì)嗎,老師解惑,謝謝了!
老師,小規(guī)模納稅人2021年5月份在稅務(wù)局帶開了價(jià)稅合計(jì)58000的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交了574.26元的增值稅稅金,14.36元的城市維護(hù)建設(shè)稅的稅金,但是沒有預(yù)交著教育費(fèi),地方教育費(fèi),印花稅的稅金,那么給是就不用繳納這3個(gè)稅種的稅金了? 對(duì)于小規(guī)模納稅人的教育費(fèi),地方教育費(fèi)附加有什么最新的優(yōu)惠政策嗎? 小規(guī)模納稅人帶開了專票以后,需要正常繳納增值稅,那么城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅怎么繳納呢?
請(qǐng)問下,通過拍賣獲得不動(dòng)產(chǎn)及建筑物,計(jì)算房產(chǎn)原值時(shí),除了成交價(jià)款,過戶時(shí)應(yīng)交的契稅、印花稅、土地增值稅記入房產(chǎn)原值嗎?另外沒辦房產(chǎn)證前也是要交房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅,是從成交后次月開始交嗎,這個(gè)有沒有相關(guān)政策文件?上海的,因?yàn)榫W(wǎng)上有人說廣州沒辦產(chǎn)證前不用交這些房土兩稅
建筑行業(yè),去年應(yīng)該異地預(yù)繳,沒有交,今年去交的,產(chǎn)生了滯納金等,交了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,水利建設(shè)基金,工會(huì)經(jīng)費(fèi),這個(gè)要怎么調(diào)整去年的報(bào)表?
破產(chǎn)的房地產(chǎn)企業(yè)通過法院拍賣在建工程的收入除了要交土地增值稅,是不是就是交增值稅及附加、水利建設(shè)基金、印花稅?還有沒有其他稅要交,這種業(yè)務(wù)有沒有什么優(yōu)惠的政策?
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
我這個(gè)不是企業(yè)兼并呀,就是把在建工程整體轉(zhuǎn)讓了
那你做分錄和固定資產(chǎn)一樣 要交增值稅印花稅所得稅