你好,那你們在合同里面有約定好了給對方的折扣嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學習一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務招待費,貸銀行存款
土地使用權轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權期限是按照50年計算嗎?
老師,我知道實發(fā)工資,知道繳納社保,怎么推斷出應發(fā)工資
老師,想咨詢一下。這個年度做工資申報。工資數(shù)是保險前還是保險后的實際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負債表不平:原因是 (資產(chǎn)負債表的負債+所有者權益)比 資產(chǎn)多了6800元??!因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認收入時直接是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 含稅(收入:1萬,稅100元)!!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務收入100元 貸應交稅費-增值稅 100元 借:應交稅費-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
如果是的話,那就看合同的金額就行了。
沒約定,有的零頭客戶就不給了,不給的金額,都放優(yōu)惠金額里了
你好,那就是抹0 按照你合同的金額來就可以。
優(yōu)惠金額也不少啊
你好,那你們在合同里面約定好了,你開發(fā)票的時候給他開折扣,按照折扣之后再來確認收入不就行了。
我不開發(fā)票啊折扣的金額不同統(tǒng)計嗎?
你好,那不開發(fā)票,你直接紅沖你的收入就可以了,你不要做銷售費。
怎么紅沖啊我現(xiàn)在都是統(tǒng)計流水
經(jīng)應收賬款代主營業(yè)務收入應交稅費,現(xiàn)在借銀行放款,貸應收賬款, 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 賬務處理是做這一個。
做銀行流水 收到某某貨款,給予折扣某某金額。
公司做的產(chǎn)品種類多,價格低,賬上都沒啥單據(jù),只有采購單子,費用類的都是老板手寫的
你好,我不是兩種做法都給你了,第一個是賬務處理的,第二個是流水的,你看一下你適合哪一個。
做的就是流水物流代收手續(xù)費計入哪里呢?原則上是財務費用
你好,可以做到財務費用的