你好,主營業(yè)務(wù)收入是按照實(shí)際里的收入,一般按照開票的金額。
你好老師,我們是房租租賃行業(yè),簽訂合同130萬,疫情給對方減免了5萬,確認(rèn)收入按合同金額還是實(shí)際收到租金計算?那企業(yè)享受5萬租金的房產(chǎn)稅稅收優(yōu)惠按什么計提呢
請問老師,假如合同簽訂項(xiàng)目總金額是8w,由于項(xiàng)目提前完成,我們公司會給客戶2000元優(yōu)惠金額,項(xiàng)目開始之前已經(jīng)收到了8w的款項(xiàng),項(xiàng)目提前完成后,我們轉(zhuǎn)回給客戶2000元的優(yōu)惠款,這樣是屬于銷售折讓還是銷售折扣?是否可以作為稅前抵扣?
老師,請問想這種的話怎么做確認(rèn)收入呢分類是:機(jī)油 機(jī)油格 配件 防凍液 四類 但是這個是合計后優(yōu)惠的金額?請問這個優(yōu)惠金額如何分配的按比例嗎? ?確認(rèn)收入,借:銀行存款XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入-配件 主營業(yè)務(wù)收入-機(jī)油 主營業(yè)務(wù)收入-機(jī)油格 主營業(yè)務(wù)收入-防凍液優(yōu)惠的在做一筆 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-宣傳費(fèi) ?但是這里確認(rèn)的收入金額怎么分配呢?(所有材料一共4890,實(shí)際收的是4780)
老師好,我公司員工出差,幾人同行,然后需要攜程上訂票,因?yàn)橛袀€人是會員有優(yōu)惠,大家就把錢按照全價票的金額轉(zhuǎn)給這個人,這個人有會員優(yōu)惠了幾十塊錢,但是發(fā)票確實(shí)按照全額開的,這些員工也有給這個人轉(zhuǎn)賬全額的記錄,那這些員工來報銷的時候,應(yīng)該按發(fā)票金額報銷還是優(yōu)惠后的金額給他們報銷比較合理呢
老師好,主營業(yè)務(wù)收入是按照訂單金額還是合同金額算呢?訂單金額和合同金額的差額,進(jìn)銷存軟件只有優(yōu)惠金額,客戶少給的錢都放優(yōu)惠金額里了
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報稅嗎,包含個稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤都與收入保持同比增長嗎
老師,我們購進(jìn)的材料,客戶是個人的話,對方無法提供個人信息,我們怎么開票,這些客戶是通過對公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報稅費(fèi)怎么申報?
電商企業(yè)平臺銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報個稅申報,他們一年不到6萬,是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
請問:這道題,a,d有啥區(qū)別?
24年6月購進(jìn)按樹,但銷售時錯誤開票為樹皮出售,而且已當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng),請問現(xiàn)在應(yīng)如何處理?
老師 個稅經(jīng)營所得申報時,收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會計分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會計分錄怎么做