你好,主營業(yè)務(wù)收入是按照實際里的收入,一般按照開票的金額。
你好老師,我們是房租租賃行業(yè),簽訂合同130萬,疫情給對方減免了5萬,確認(rèn)收入按合同金額還是實際收到租金計算?那企業(yè)享受5萬租金的房產(chǎn)稅稅收優(yōu)惠按什么計提呢
請問老師,假如合同簽訂項目總金額是8w,由于項目提前完成,我們公司會給客戶2000元優(yōu)惠金額,項目開始之前已經(jīng)收到了8w的款項,項目提前完成后,我們轉(zhuǎn)回給客戶2000元的優(yōu)惠款,這樣是屬于銷售折讓還是銷售折扣?是否可以作為稅前抵扣?
老師,請問想這種的話怎么做確認(rèn)收入呢分類是:機(jī)油 機(jī)油格 配件 防凍液 四類 但是這個是合計后優(yōu)惠的金額?請問這個優(yōu)惠金額如何分配的按比例嗎? ?確認(rèn)收入,借:銀行存款XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入-配件 主營業(yè)務(wù)收入-機(jī)油 主營業(yè)務(wù)收入-機(jī)油格 主營業(yè)務(wù)收入-防凍液優(yōu)惠的在做一筆 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-宣傳費(fèi) ?但是這里確認(rèn)的收入金額怎么分配呢?(所有材料一共4890,實際收的是4780)
老師好,我公司員工出差,幾人同行,然后需要攜程上訂票,因為有個人是會員有優(yōu)惠,大家就把錢按照全價票的金額轉(zhuǎn)給這個人,這個人有會員優(yōu)惠了幾十塊錢,但是發(fā)票確實按照全額開的,這些員工也有給這個人轉(zhuǎn)賬全額的記錄,那這些員工來報銷的時候,應(yīng)該按發(fā)票金額報銷還是優(yōu)惠后的金額給他們報銷比較合理呢
老師好,主營業(yè)務(wù)收入是按照訂單金額還是合同金額算呢?訂單金額和合同金額的差額,進(jìn)銷存軟件只有優(yōu)惠金額,客戶少給的錢都放優(yōu)惠金額里了
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本