他們自己做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了,跟你們無(wú)關(guān)
老師,我們我們開(kāi)了兩張專票給一家小規(guī)模納稅人客戶,到但是前段時(shí)間稅務(wù)局說(shuō)我們?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)納稅人我們開(kāi)給他們的發(fā)票不能入成本,就把購(gòu)買方兩張專票沒(méi)收了,當(dāng)時(shí)我們不知道他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要退貨,可他們沒(méi)有票了,我們要怎么處理呢?
你好,我們是一般納稅人,一個(gè)客戶是小規(guī)模納稅人,在今年我們二月份的時(shí)候開(kāi)具增值稅專票三十幾萬(wàn)給他們,到今天她們會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了,她們一直以為自己是一般納稅人,所以我們開(kāi)的也是13點(diǎn)的,專票,她們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己錯(cuò)了,讓我們重新開(kāi)具,這個(gè)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
老師,我們客戶把以前的發(fā)票專票搞不見(jiàn)了,是21年3月和7月的2張,現(xiàn)在讓我們重新開(kāi),那發(fā)票不見(jiàn)了額,我們可以沖紅重新開(kāi)嗎?客戶的要求我們老板肯定答應(yīng)的,要不人家不給回款
老師,我們20年給一個(gè)公司開(kāi)了專票,當(dāng)時(shí)我們不知道他們是小規(guī)模納稅人,在21年2月的時(shí)候他們把票認(rèn)證了,現(xiàn)在23年了說(shuō)的稅務(wù)不讓認(rèn),要轉(zhuǎn)出,喊我重新開(kāi)發(fā)票?我應(yīng)該重新開(kāi)嗎?
老師。您好。 20年時(shí),我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時(shí),把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個(gè)供應(yīng)商要付款,且發(fā)票是20年開(kāi)的。我沒(méi)有這張發(fā)票?,F(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我??梢詥帷?還是讓他紅沖,重開(kāi)呢
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
對(duì)啊 當(dāng)時(shí)給我打電話說(shuō)我們的發(fā)票有問(wèn)題 讓我紅沖 我已紅沖 提示說(shuō)得已經(jīng)認(rèn)證了 才給我發(fā)照片說(shuō)得 20年是小規(guī)模 21年才是一般人 他們都沒(méi)搞清楚 就在找我麻煩
對(duì)方硬要讓我重開(kāi),怎么弄,
直接拒絕,是對(duì)方的事情