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去年12月支款直接做:借:成本,貸:銀行存款。 實際應(yīng)該做:借:預(yù)付,貸:銀行存款。 今年2月收到發(fā)票按以下三張憑證順序做對嗎?

去年12月支款直接做:借:成本,貸:銀行存款。
實際應(yīng)該做:借:預(yù)付,貸:銀行存款。
今年2月收到發(fā)票按以下三張憑證順序做對嗎?
去年12月支款直接做:借:成本,貸:銀行存款。
實際應(yīng)該做:借:預(yù)付,貸:銀行存款。
今年2月收到發(fā)票按以下三張憑證順序做對嗎?
去年12月支款直接做:借:成本,貸:銀行存款。
實際應(yīng)該做:借:預(yù)付,貸:銀行存款。
今年2月收到發(fā)票按以下三張憑證順序做對嗎?
2023-03-29 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-29 11:07

你好;? ?對的;按月分?jǐn)傁录纯桑?可以的??

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快賬用戶5315 追問 2023-03-29 11:08

1.先調(diào)整成正確的憑證 2.紅沖去年錯誤的憑證 3.收到票進(jìn)成本沖預(yù)付 這樣會影響去年的成本利潤報表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:12

你好; 你這個成本本身是23年還是22年的??

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快賬用戶5315 追問 2023-03-29 11:14

正確做法是23年收到這張23年開的票才進(jìn)成本,當(dāng)時以為人家22年都開票了就直接做成22年的成本了

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:20

你好;? ?你到底是不是22年的成本; 如果是23年的成本; 就去沖成本 分錄即可? ?

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快賬用戶5315 追問 2023-03-29 11:33

23年的成本做成22年的了

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:44

你好;? 去紅沖22年做賬的科目;? 借預(yù)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 ;? 然后去? ?看是否損益影響了。 調(diào)整所得稅;? ?23年正常做成本; 借成本貸預(yù)付賬款??

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你好;? ?對的;按月分?jǐn)傁录纯桑?可以的??
2023-03-29
你好,今年借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-03-31
你好,做到當(dāng)月之前的需要紅沖借預(yù)付賬款,借管理費用負(fù)數(shù),然后再借管理費用貸預(yù)付賬款。
2021-12-21
你好!可以做調(diào)整分錄: 借:預(yù)付賬款— A單位360 貸以前年度損益調(diào)整360
2022-03-02
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-03-15
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