你好;? ?對的;按月分?jǐn)傁录纯桑?可以的??
去年12月做錯一張憑證,原憑證是 借其他業(yè)務(wù)成本 360 貸:銀行存款 正確的應(yīng)該是 借:預(yù)付賬款— A單位360 貸:銀行存款360 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯了 應(yīng)該怎么處理?
老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費,6號取得發(fā)票進(jìn)行到財務(wù)核銷,我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐,分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應(yīng)交稅費/進(jìn)項稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費, 貸:銀行存款。對嗎
21年11月發(fā)工資實際是銀行少做0.01,我今年調(diào)銀行可以直接借;應(yīng)付工資0.01,貸:銀行存款嗎
去年12月以為付款時發(fā)票已經(jīng)回來了,直接進(jìn)銀行存款,實際應(yīng)該做預(yù)付賬款。結(jié)果今年2月發(fā)票才回來,現(xiàn)在賬該怎么改?
去年12月支款直接做:借:成本,貸:銀行存款。 實際應(yīng)該做:借:預(yù)付,貸:銀行存款。 今年2月收到發(fā)票按以下三張憑證順序做對嗎?
求開出承兌匯票付貨款的過程。全部會計分錄!謝謝老師
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照哪個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
個人能代開銷售貨物專票嗎
請教老師,建筑勞務(wù)公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,年底有已發(fā)放的工人工資預(yù)留在了生產(chǎn)成本科目,未結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,因為有勞務(wù)分包尾款未收到,且未開票給對方,這種情況的話,所得稅匯算清繳‘工資薪金支出’賬載金額、實際發(fā)生金額、稅收金額三者有差異嗎?
老師,評審費評標(biāo)費,按什么品名開具發(fā)票
老師,從銀行貸款用于還房貸怎么做賬
最執(zhí)照尚未年審說的是工商嗎?
老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時候可以暫估成本
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷表,資產(chǎn)原值填寫內(nèi)容,是今年有折舊的資產(chǎn)嗎,還是今年新采購的資產(chǎn)呢
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工免抵退稅核銷后需要做什么
1.先調(diào)整成正確的憑證 2.紅沖去年錯誤的憑證 3.收到票進(jìn)成本沖預(yù)付 這樣會影響去年的成本利潤報表嗎?
你好; 你這個成本本身是23年還是22年的??
正確做法是23年收到這張23年開的票才進(jìn)成本,當(dāng)時以為人家22年都開票了就直接做成22年的成本了
你好;? ?你到底是不是22年的成本; 如果是23年的成本; 就去沖成本 分錄即可? ?
23年的成本做成22年的了
你好;? 去紅沖22年做賬的科目;? 借預(yù)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 ;? 然后去? ?看是否損益影響了。 調(diào)整所得稅;? ?23年正常做成本; 借成本貸預(yù)付賬款??