你好,他掛了預(yù)收賬款,過(guò)渡一下,以后查賬的時(shí)候方便。
老師我們的情況是這樣,今年7月申請(qǐng)為一般納稅人。還沒有開過(guò)票也沒有認(rèn)證勾選過(guò)。。我們現(xiàn)在有發(fā)出貨物也收到款,但是還沒有開票,想說(shuō)分錄怎么做最好。是先掛預(yù)收,開票再確認(rèn)收入。還是先確認(rèn)收入做無(wú)票收入,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng),。我們只有一套賬。不分內(nèi)外
老師我想問(wèn)下我們收到貨款那不是我們是銷售方嘛?為什么要先掛預(yù)收,然后轉(zhuǎn)收入,那開具發(fā)票不也是我們開票給買我們貨款的人嗎?為什么不直接確認(rèn)收入
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們之前做的工程一直沒收到款,然后現(xiàn)在起訴之后是法院那邊之前轉(zhuǎn)我們公司,我們老板不開發(fā)票給對(duì)方公司了,那我們這筆款怎么做賬呀?老板不想交增值稅那些。正常開不開票都要確認(rèn)收入的吧。
我司是售方款未收到 發(fā)票也還沒有開 因?yàn)槲覀兘o貨延期了 后面我們說(shuō)給他打95折 然后對(duì)方非的要求我們按照原價(jià)10萬(wàn)開票給他 他付款95000元 然后余5000元直接開個(gè)罰款收據(jù)給我們[破涕為笑] 還可以這樣處理嗎?不能直接按照實(shí)際收款金額來(lái)開票么 那個(gè)95折就相當(dāng)商業(yè)折扣了嘛
老師,銷售貨物,采用直接收款方式,納稅義務(wù)是收到銷售款的當(dāng)天,我們就應(yīng)該開具發(fā)票,繳納增值稅,但是客戶說(shuō),等他們驗(yàn)收貨物后再給他們開具發(fā)票,那這個(gè)對(duì)我們有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,??顚S茫Ц稌r(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
時(shí)間收到了對(duì)方多少錢,這個(gè)可以從預(yù)收賬款里面不就可以查到。
那要是不開票怎么寫會(huì)計(jì)分錄,購(gòu)買的墨盒
對(duì)方購(gòu)買我們公司墨盒
借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),借銀行房款,貸預(yù)收賬款。
不開票也得做稅?
個(gè)人購(gòu)買的
是的,對(duì)的是的對(duì)的是的。
和有發(fā)票的是一樣做的一樣的。
為什么呢,
零售稅率都是13是吧這種墨盒也應(yīng)該是
無(wú)票收入和有發(fā)票的一樣做處理啊,如果無(wú)票收入不需要交增值稅的話,所有的都不開發(fā)票,都這么做吧,都不用交增值稅了。
那是 他們購(gòu)買我們東西,我們給他們開,算我們的銷項(xiàng)如果不給開那就是無(wú)票收入是嗎
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
假如99是收到的款項(xiàng),那確認(rèn)收入99中是含稅了是這意思嘛,得拋出去
對(duì)的,是的,99是含稅的,需要自己加稅,分開。