同學你好 記在同一個科目
老師,建內賬,往來與一個公司既有應收,又有預收可能還有應付,是分別掛在應收賬款,預付賬款,還有應付賬款下面分別建一個這個公司的二級明細科目,還是應收和預收用一個科目,應付和預付用一個,那樣建賬方便,清楚?
老師 想問一下 我剛來一個公司 她們的賬一直是代理記賬公司在做 我發(fā)現(xiàn)她們的科目余額表 應收賬款和應付賬款掛了好多賬 但是事實上 負責的人說那些應收應付不存在 都是結清了 有哪些原因因素 會導致應收和應付會一直掛賬呢
金蝶會計科目,原會計設置有重復的科目名稱,想要調整一下,怎么調比較好?重復的所屬類別,大致有這幾類情況,同一名稱有在 一、同一類別下,比如三個都在應收賬款下 二、分別在,預收、應收 三、分別在,預付、應付 四、分別在,應收、應付 五、分別在,應付、其他應付
老師好,公司賬上同一人名下,有其他應付款掛賬,現(xiàn)在又要掛賬應收賬款,象這種情況是記在一個科目好還是分別記在兩個科目比較清楚呢
1、同一家供應商有押金和貨款,記賬時是分別記入兩個科目其他應付款和應付賬款,還是把押金也記入應付賬款,兩種哪個比較合理 2、現(xiàn)金賬存較大,沒有現(xiàn)金歸還情況下,有什么方法平賬
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉至開發(fā)產品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產生變化,要如何調整之前月份結轉的成本
老師,本來是應收的苗木款,因為該人名下賬戶上已經有其他應付款,這樣都記在其他應付款上好嗎
同學你好 嗯 用一個往來科目就可以