你好,你看一下開票日期是今年嗎?如果是的話,最好是今年紅沖,然后再做發(fā)票的放到今年。
老師你好,我們公司去年是核定征收,今年是查賬征收,今年3月份才確定的,但是今年2月份的時(shí)候付了一筆機(jī)械臺(tái)班費(fèi)沒有收成本票,現(xiàn)在讓供應(yīng)商補(bǔ)開成本票,我當(dāng)時(shí)已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證,重新記賬呢?
老師,你好:在去年12月份的時(shí)候,財(cái)務(wù)把公司給員工的還款,記成了發(fā)放年終獎(jiǎng),但是沒有沒有繳納個(gè)人所得稅,今年應(yīng)該怎么來(lái)調(diào)整這個(gè)錯(cuò)誤的記賬憑證呢
老師,小規(guī)模,去年的采購(gòu)發(fā)票今年才收到,是放在今年相應(yīng)月份的憑證里,還是統(tǒng)一放在去年 12月份的憑證里,或者應(yīng)該放那個(gè)正確的位置
老師,我有一張利息收入發(fā)票,本該去年12月31號(hào)前開的,后來(lái)有其他原因1月份才開,12月的時(shí)候也確認(rèn)了收入,申報(bào)納稅了的,我一月的發(fā)票可以直接放在12月憑證里么,我是小規(guī)模免稅的,其實(shí)不用繳納增值稅
職工在去年6.16入職本單位,合同約定每月工資都是6000元,每月月末計(jì)提本月工資,去年6、7、8月的工資分別在去年7、8、9月發(fā)放,去年9月的工資在今年1月份發(fā)放,去年10月工資在本單位匯算清繳時(shí)間(今年年4月10號(hào))結(jié)束前發(fā)放,去年11月工資在匯算清繳時(shí)間(4.10)結(jié)束后及到核定社保繳費(fèi)基數(shù)前(今年6月份)這段時(shí)間發(fā)放,去年12月份預(yù)計(jì)在明年或下下年發(fā)放。那么怎么計(jì)算職工上一年度月平均工資?計(jì)算公式用哪幾個(gè)數(shù)相加÷月份數(shù)=? 謝謝老師!
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
開票日期是今年,但是去年已經(jīng)確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本了,
紅沖之前的在做發(fā)票的。