這個(gè)是銷售方人家做的成本。
老師你好,我們是人力資源有限公司,請(qǐng)問(wèn)怎么開差額票呢?差額票顯示稅率嗎,是不是只有經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),勞務(wù)派遣,人力資源外包才能開差額票
我們是人力資源公司,如果我們以后想開差額征稅發(fā)票,那么36個(gè)月不可以變更,不可以再開6%的發(fā)票啦,我想問(wèn)比如以前我們開過(guò)人力資源服務(wù)*外包工服務(wù) ,人力資源服務(wù)*人工工資 ,人力資源服務(wù)*代理費(fèi) ,人力資源服務(wù)*太空包 人力資源服務(wù)*用工補(bǔ)貼 開過(guò)這么多明細(xì),如果下次我們把人力資源服務(wù)*人工工資這個(gè)開差額征稅,那么其他所有的明細(xì)以后再開的時(shí)候也必須開差額征稅嗎?還是其他幾個(gè)明細(xì)可以繼續(xù)開6%的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢
人力資源公司差額納稅,外派的保安是另一家保安公司提供保安服務(wù),給人力資源公司開發(fā)票。開具發(fā)票的這部分,人力資源可以成本扣除?
請(qǐng)問(wèn)我公司是人力資源公司,給對(duì)方開了一張發(fā)票,開發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫的是差額征稅。什么叫差額征稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
人力資源公司開具的人力資源服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票備注顯示差額征稅125.09是什么意思啊
老師,那如果先交了房租沒(méi)有開收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應(yīng)收款后面收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師,問(wèn)一下個(gè)體戶季度開票超過(guò)9萬(wàn)所得稅稅率是多少,具體怎么計(jì)算的,比如開票10萬(wàn)
老師我有一個(gè)公司現(xiàn)在要年報(bào)退稅一萬(wàn)二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬(wàn)嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來(lái)一張關(guān)于資金獎(jiǎng)補(bǔ)的發(fā)票需要怎么開具
請(qǐng)問(wèn)老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思呢
勞務(wù)派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呀
24年有補(bǔ)交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒(méi)有做在工資里面,在哪個(gè)表調(diào)
銷售方計(jì)125.09的成本?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
哦哦,好的
不用客氣,工作愉快。