你好;? 對的; 就這樣來做分錄? ?
老師,我們是商貿公司,一般納稅人,需要支付貨款的時候都是法人或者其他人把貨款轉進公賬,然后在從公賬轉到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉賬: 借:銀行存款 貸:其他應付款-股東 公賬轉其他公司 借:應收賬款-客戶 貸:其他應付款-股東 收到票 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應收賬款-客戶
你好 老師,我們有個供應商是有買他的東西 ,也有賣他的東西,會計分錄就是 應收沖應付的形式, 我們現(xiàn)在貸了一筆款 銀行那邊直接是付給了這個供應商,但是分錄就不知道怎么做了
老師,我們新買了一個公司,買之前客戶該賠償給原股東的金額打到公賬上,我們又轉給股東私人。怎么寫分錄?。渴斟X是貸其他應付款?轉出去是寫借其他應付
老師,我想問下,就是說我內賬。對方從一個公賬上打了1萬給我們購買我們東西,我們開發(fā)貨單一萬,其實我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬。所以這3000我應該計入什么科目 剛開始我發(fā)貨這筆錢是借:應收賬款10000 貸主營業(yè)務收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營業(yè)外支出3000貸庫存現(xiàn)金3000.這對嗎?(這單據(jù)就是寫著借賬戶過款3000)
一個客戶我們賣東西給他的,現(xiàn)在又買他的東西, 比如他欠我們應收賬款10000.我們買他的鋸條花了4000,這個分錄怎么做? 借庫存商品 應交稅費-進項 貸應收賬款4000
老師銀行1-3沒記記賬,我從4月記,3月底銀行余額怎么記賬
老師你好:散裝紅苕淀粉最低稅率可以是9%嗎?
老師你好!企業(yè)的安全培訓費和焊工考試費等是計入職工教育經(jīng)費嗎?
工會經(jīng)費稅率是多少?
老師,辭退福利算到工資,還是福利費
一個人能擔任兩個有限責任公司的法人嗎?
老師,能同時進行減資和股權轉讓嘛
我們公司有個員工投訴,要給她足額繳納社保,原先按照的是最低基數(shù)4812,實際發(fā)放的工資是12000,合同簽的是2490,給她補是按合同簽的金額,還是銀行實際發(fā)放的工資啊
老師,設備改造代碼是多少?
老師,我司跟保險公司有約定折扣,每次付款是按98折,即100元保險只需支付98。 但保險公司都是按100元足額開票。 請問這種如何入賬?放100元發(fā)票進去,直接錄入98元費用科目嗎?