您好,這個(gè)不是這個(gè),您如果抵扣過進(jìn)項(xiàng)就按正常銷售來。就可以了。
老師,您好,一般納稅人出售購進(jìn)的汽車,他購進(jìn)汽車的進(jìn)項(xiàng)未抵扣,進(jìn)項(xiàng)金額是65370.09,這一個(gè)完整的分錄流程是怎么的呢? 比如說這輛汽車的入賬價(jià)值384529.91,賣出價(jià)是33萬,已計(jì)提的折舊是197872.74。 計(jì)提的附加稅可以減半嗎?這個(gè)附加稅計(jì)提為什么是計(jì)入固定資產(chǎn)清理呢?
老師,請(qǐng)問我們公司一般納稅人將固定資產(chǎn)一輛面包車出售,可以開專票嗎?是幾個(gè)點(diǎn)?賬務(wù)是怎樣處理?還沒有折舊完的
老師,去年4月我們公司(今年8月升為一般納稅人)購進(jìn)了一輛二手車原值7500,從去年5月一直計(jì)提折舊,直線法折舊,今年10月出售了賣了3000,未開票,私對(duì)公直接轉(zhuǎn)給我們公戶,我不想繳稅,所以賬務(wù)處理,借 固定資產(chǎn)清理(原值減累計(jì)折舊)借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)(原值),收到出售價(jià)款,借 銀行存款3000,貸 固定資產(chǎn)清理3000 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸(固定資產(chǎn)清理余額),這樣對(duì)嗎
老師好:我們是房企一般納稅人老項(xiàng)目,公司購買的車輛未折舊完對(duì)外出售并收到出售款,請(qǐng)問應(yīng)繳納的增值稅是3%減按2%嗎? 還有因各種原因吧,其他固定資產(chǎn)超額計(jì)提,請(qǐng)問本次出售固定資產(chǎn)時(shí)可以抵減嗎?
老師我想咨詢一下您,我們公司購買了一輛車是固定資產(chǎn),這輛車我們已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對(duì)方要讓我們開銷售折讓的紅字信息表,我們開了機(jī)動(dòng)車的銷售折讓紅字信息,對(duì)方他們開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們收到負(fù)數(shù)發(fā)票是要沖減固定資產(chǎn)的原值和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
老師:請(qǐng)問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
我銷售出去按銷售價(jià)款正常繳納增值稅,我未折舊完那部分,需要將對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,不用的,可以不用轉(zhuǎn)出。