你好 借 其他應(yīng)付款A(yù),貸 其他應(yīng)付款 B
您好老師,A公司替B公司支付了勞務(wù)費(fèi),A公司做賬:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。 那B公司:借:? 貸:其他應(yīng)付款
老師,你好,公司有一筆業(yè)務(wù)叫a轉(zhuǎn)b貸款,你看是什么意思?分錄如下: 借:銀行存款100 貸:其他應(yīng)付款-a公司100 貸:其他應(yīng)付款-a公司-100 貸:其他應(yīng)付款-b公司100
老師 A公司給B公司轉(zhuǎn)賬,讓B公司代為支付采購(gòu)會(huì)計(jì)分錄是不是 A:借:其他應(yīng)收款 - B 貸:銀行存款 B:收到錢(qián) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付- A 采購(gòu)支付時(shí):借:其他應(yīng)付-A貸:銀行存款
A\\B兩家公司都是一個(gè)財(cái)務(wù),有一筆應(yīng)該A公司付款,結(jié)果做成了B公司付款,那是不是應(yīng)該這樣做分錄 A公司: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 B公司: 借:其他應(yīng)收款 貸:???
A公司借給B公司5萬(wàn)塊錢(qián), B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A 歸還分錄:借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應(yīng)收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-B 分錄這樣做對(duì)嗎
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
要兩個(gè)公司各做一筆分錄吧?
你好?對(duì) 是 各做一筆更正分錄?
怎么做呢?是這樣嗎? A公司: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 B公司: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣是完整的嗎?
請(qǐng)把原來(lái)錯(cuò)的分錄發(fā)來(lái)? ?
錯(cuò)的我刪了,直接改成了 借:其他應(yīng)收款-單位 貸:銀行存款
對(duì)? 直接做正確的就行了??
那A公司那頭我需要做分錄嗎?
你好? 請(qǐng)說(shuō)一下是什么業(yè)務(wù)? 我給你寫(xiě)正確的分錄?
研發(fā)部的差旅費(fèi),謝謝
你好 借研發(fā)支出,貸銀行 /其他應(yīng)付款,報(bào)銷(xiāo)人名?