你好,那你能區(qū)分出來(lái)客人吃了多少 職工吃了多少的嗎?
老師,公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù),這個(gè)月就只計(jì)提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi),分錄是不是這樣寫(xiě)?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)? 招待客戶支出 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借:管理費(fèi)用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn)4800 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500
老師,我們公司成立了食堂,又會(huì)招待客人,又是員工工作餐,這個(gè)怎么核算,招待就是業(yè)務(wù)招待費(fèi),員工免費(fèi)用餐就是職工福利費(fèi)對(duì)吧?
老師,我們公司旁邊有個(gè)餐館,平時(shí)招待客戶,員工聚餐都是在那里,我們平時(shí)一般都記賬,一個(gè)季度或者年底再一次性再結(jié)賬,這種情況下,我們要區(qū)分是業(yè)務(wù)招待費(fèi),或者員工聚餐福利費(fèi),除了發(fā)票,還需要提供其他的什么原始憑證嗎
老師,就是在賬務(wù)處理上,為什么如招待客戶或員工聚餐上或給員工發(fā)放福利品,不直接用借管理費(fèi)用貸銀行存款,而是用貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這樣過(guò)度,求解
老師,面對(duì)不喜歡的同事是不是要表面上友好,表面上搞好關(guān)系?
老師,公司貸款需要打印22年至今的納稅申報(bào)表,具體需要打印哪幾個(gè)?還是只打印每年所得稅匯算清繳的表
老師,賬上是把購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)和欠老板的錢(qián)做到實(shí)收資本,但是工商不認(rèn)可,現(xiàn)在可以讓老板以投資款打入公戶嗎?
內(nèi)資個(gè)體是以下兩個(gè)都得申報(bào)嗎
法人變更了銀行可以不去變更嗎
學(xué)校需要把食堂的賬務(wù)單獨(dú)記賬,那么他們的往來(lái)怎么核算呢
老師您好!我們公司屬于存量公司,收到股東投資款,需要驗(yàn)資嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)的發(fā)票收到個(gè)人卡上,但是公司也欠個(gè)人的錢(qián),這種情況可以嗎?
有一個(gè)體檢票是掛在往來(lái)的借:其他應(yīng)付款-老干部 貸:銀行 這個(gè)發(fā)票是醫(yī)院給開(kāi)的開(kāi)到了7月1日但款是6月份支出的那這個(gè)7月的發(fā)票能放在6月里嗎
老師,別人給我公司的項(xiàng)目投資款計(jì)入什么科目
區(qū)分不出來(lái)
大體的能分出來(lái)嗎 分不出來(lái)都做福利費(fèi)
要有采購(gòu)發(fā)票才可以做成本吧
得有發(fā)票才可以抵扣所得稅,沒(méi)有發(fā)票抵扣不了的
向農(nóng)戶手中采購(gòu),自己去開(kāi)發(fā)票嗎?
開(kāi)收購(gòu)發(fā)票你稅務(wù)局同意才可以 他們是自產(chǎn)自銷(xiāo)的才行
那我們采購(gòu)廚房用具都算福利費(fèi)嗎?
你好 對(duì)的 是這么做的
我們籌建期間主要是用來(lái)接待呀
那就招待費(fèi) 那個(gè)多做那個(gè)
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快