你好,當時扣除個人負擔的社保用的其他應收款還是其他應付款?
時間如梭,轉眼間又到一年年底了,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。由于會計工作的雜事多,其工作具有事務性和突發(fā)性,因此結合具體情況全年的工作總結如下: (-)完成的主工作 1.?按時準確完成每月服務中心人員的公積金與社保申報工作。 2.?按時準確完成每月人員工資核算與個稅申報。 3.?及時完成每月費用報銷的賬務處理、電子發(fā)票開具申請并協(xié)助完成線上共享交賬。 4.?對各類支出合同、電費清單進行會計檔案歸檔。 5.?積極配合小組對CDE片區(qū)進行物業(yè)費的催繳。 (二)個人工作中不足及需提升的方面 1.?應積極參加相關業(yè)務技能的培訓,增強服務意識,認真做好本職工作。 2.?努力提升自己專業(yè)的知識,能為項目開源節(jié)流提供一些建設性的意見。始終以虛心好學的態(tài)度對待專業(yè)知識的學習,不斷自我激勵、自我鞭策,嚴格要求自己。同時多看一些對工作有幫助的相關書籍,以便開闊視野,拓寬思路,努力將所學知識用于具體的工作當中。 3.?在明年的工作中,我會繼續(xù)向領導匯報工作中的得與失,聽取領導的意見,及時糾正工作中的不足。在本職工作上我要努力做到愛崗敬業(yè),熱情服務,不怕辛苦! 老師,幫我修改下
老師您好!公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務:外找張三給客戶維保,付張三3萬。實際應是勞務隊王景輝的合同義務,因此應從王景輝工費中扣除,即 借:應付賬款——勞務隊王景輝 3萬 貸:其它應付款——張三 3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:銀行存款3萬 但是當時會計錯誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(維保費)3萬 貸:銀行存款3萬 如此,重復地確認了工程成本。 這筆錯賬昨天才發(fā)現,2020年12月稅已經報出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會影響元月份的當期損益 2.作為資產負債表日后調整事項——前期差錯更正處理,即調整年初余額 借:應付賬款——勞務隊王景輝3萬 貸:其它應付款——張三3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:以前年度損益調整3萬 借:以前年度損益調整3萬 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬 利潤分配——未分配利潤2.7萬 應交稅費——應交企業(yè)所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請予指導,謝謝!
請問老師,工資申報這塊問題,怎么解決有5個物業(yè)、保潔類公司,大大小小將近30個工資表,工資表里面的員工部分有在個稅申報系統(tǒng)中申報,由于數據沒辦法及時跟上,導致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實的申報,所以現在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報,李四在乙公司申報。但是實際上這兩個人可能是用同一個賬戶發(fā)工資(公轉私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過,我要按實際的工資表來申報個稅,老板也采納了?,F在這個頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒有提交財務報表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實際幫助
本月應交社保為6816.48。但有兩個員工的社保是按平均工資申報的,但是人事三月份年度申報時操作失誤,誤報基數為4494。導致三月份按4494扣繳,同時一二月份也變?yōu)橛?494扣繳。就有461.10可抵扣金額。導致社保局本月實際扣費為6355.38。請問憑證怎么寫。
本月應交社保為6816.48。但有兩個員工的社保是按平均工資申報的,但是人事三月份年度申報時操作失誤,誤報基數為4494。導致三月份按4494扣繳,同時一二月份也變?yōu)橛?494扣繳。就有461.10可抵扣金額。導致社保局本月實際扣費為6355.38。請問憑證怎么寫。(當時扣繳個人負擔部分為其他應收款,另四月份還需補扣5280-4494部分1—3月的)
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?