借成本費(fèi)用 貸:銀行存款
老師你好 請問一下公司員工報銷項目上的費(fèi)用如何處理? 公司轉(zhuǎn)入備用金合計是:69218給他, 他費(fèi)用報銷85103.87 抵扣備用金之后公司打款給他30105.27 之前備用金掛在其他應(yīng)收款,請問老師這個如何做分錄。????不會
老師好,員工費(fèi)用報銷,公司用銀行轉(zhuǎn)報銷費(fèi)給她,會計分錄是如何做呢?
老師,請問員工報銷很多筆辦公費(fèi)用支出,且都有發(fā)票,做一筆轉(zhuǎn)賬報銷給她了,那做會計分錄時可以做成一筆業(yè)務(wù)的分錄嗎?分錄借管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸銀行存款可以嗎?還是需要把每筆明細(xì)列出來?
給員工報銷油費(fèi)銀行轉(zhuǎn)錯賬,怎么做會計分錄
我沒看懂那個0.3是咋回事,我就算出來個0.45和30
總說醫(yī)院違規(guī)多,財務(wù)方面一般會涉及哪些方面
老師,如何把一個文件多個表格的同一單元格數(shù)字求和,前提是每個表格的這單元格含有簡單加減公式的數(shù)字
請問如果個人名下的非住宅出租給個體工商戶的酒店運(yùn)營,且該酒店法人系該個人兒子,請問這個房產(chǎn)稅到底應(yīng)該怎么交?誰來交?
老師中級實(shí)物委托代銷是哪章學(xué)的內(nèi)容
事業(yè)單位修一棟樓,合同價為6440萬元,2024年8月已竣工驗(yàn)收合格后投入使用,尚未決算,截止2025.07在建工程為4550萬,預(yù)付工程款(款已付發(fā)票未開)1246萬,現(xiàn)在如果按暫估價值轉(zhuǎn)賬是以4550萬轉(zhuǎn)固還是4550+1246=5796萬元轉(zhuǎn)固,或者按合同價6440萬元轉(zhuǎn)固呢?
老師你好,我想問一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點(diǎn)看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
老師好!我們公司代賬公司的合作結(jié)束了,二季度我想自己做,總共只有6筆,目前增值稅我補(bǔ)申報了,收入為0,二季度對賬單有兩筆打入公戶的款,是為了扣社保的,備注的往來,所以,增值稅就沒做成收入,老師麻煩幫我看看,增值稅這樣處理是否合適,另外所得稅和財務(wù)報表我要怎么做,還請老師指點(diǎn)一下,特別著急,謝謝!
直接貸銀行存款,不用做兩筆分錄?
是的,直接那樣做就是了