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2022年做了一個暫估成本658596元,今年2023年1月份收到發(fā)票沖銷分錄應該怎么做呢?

2023-03-27 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-27 15:36

當時暫估是借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-27 15:36

如果是的話,借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整,這個是紅沖的,然后再做發(fā)票,借以前年度損益調(diào)整,貸應付賬款或者是銀行

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快賬用戶7275 追問 2023-03-27 15:37

是的 老師

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齊紅老師 解答 2023-03-27 15:37

你好,上面給你寫了份看一下的。

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快賬用戶7275 追問 2023-03-27 15:38

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-27 15:38

不用客氣,工作愉快。

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當時暫估是借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎?
2023-03-27
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整,這個是紅沖的,你當時是借主營業(yè)務成本貸應付賬款的嗎?
2023-02-23
你好。借應付賬款貸未分配利潤,借未分配利潤貸應付賬款。
2023-04-21
你好 ;? ?收到發(fā)票的金額與你暫估金額有差異嗎?
2023-04-18
你好,這個暫估成本的是虛增的嗎?
2023-02-06
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