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以前年度預(yù)繳企業(yè)所得稅未計提,導(dǎo)致應(yīng)繳企業(yè)所得稅負的27萬多,現(xiàn)在我做調(diào)整是不是借:所得稅費用 27萬 貸:應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅 27萬 這一個分錄就行了,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益沖未分配利潤?

2023-03-27 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-27 15:26

直接 借:利潤分配-未分配利潤 27萬 貸:應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅 27萬

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快賬用戶6679 追問 2023-03-27 15:40

好的,明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-27 15:47

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直接 借:利潤分配-未分配利潤 27萬 貸:應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅 27萬
2023-03-27
你好 用以前年度損益調(diào)整和利潤分配-未分配利潤
2021-01-14
是的,就是這樣處理的
2023-07-13
你好,沒錯的,就是這么做的。
2022-08-15
對的,是的,是這么做的。
2023-08-14
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