是,要把那張票還給對方,再讓對方開正確發(fā)票
老師,我方是購買方,對方20年12月給我發(fā)開票開錯了,但我方未認(rèn)證,我現(xiàn)在把發(fā)票退給對方后,對方需要紅字發(fā)票,然后開正確的給我,請問這種情況,他們會把紅字發(fā)票也給我還是只給我正確的發(fā)票。
老師您好,我方開了發(fā)票給對方,對方未認(rèn)證,還把發(fā)票丟失了,后來發(fā)現(xiàn)開錯金額了,可以開紅沖發(fā)票再開正確的發(fā)票嗎
對方發(fā)票開錯了,我們要把那張票還給對方,再讓對方開正確發(fā)票嗎
開紅沖發(fā)票。是不是要先把之前開錯給對方的那張發(fā)票拿回來,再開紅沖發(fā)票和正確的發(fā)票,給對方。
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
為什么要還呢,又不是作廢,是跨月了,只能沖紅
發(fā)票管理辦法中的規(guī)定
部分沖紅的要不要還
部分沖紅的,不要還