你好,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)應(yīng)交稅費(fèi),他不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是損益類(lèi)的科目才結(jié)轉(zhuǎn)。
每個(gè)月末都要管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),然后本年利潤(rùn)又結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中去嗎?
老師您好!利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)還到年底結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,您好!每個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就不結(jié)轉(zhuǎn)了。財(cái)務(wù)費(fèi)用每月月末為啥會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢?
平時(shí)每月本年利潤(rùn)都不結(jié)轉(zhuǎn),一直到12月再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)老師,平時(shí)月末都要將損益類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),再把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。金碟云的賬無(wú)憂財(cái)務(wù)軟件按結(jié)轉(zhuǎn)就把這兩步(1. 將損益類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),2. 再把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))都做了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師紅沖以前的憑證是體現(xiàn)在以前月份還是體現(xiàn)在當(dāng)月呢?
郭老師,我們社保滯納金,不做營(yíng)業(yè)外支出,想要稅前扣除,做什么科目
老師開(kāi)票的時(shí)候有辦法設(shè)置這備注信息嗎?每次開(kāi)票都自己錄入還是可以設(shè)置模板
固定資產(chǎn)折舊是原值減去原值乘以殘值率算出殘值再除以折舊月數(shù)就可以算出月折舊額嗎
請(qǐng)教,中標(biāo)后,還沒(méi)簽合同,有投標(biāo)報(bào)價(jià)文件,也有工程量清單,要求測(cè)算一下稅費(fèi)什么的,這個(gè)思路是怎樣的?謝謝
分公司不獨(dú)立核算的,總公司打錢(qián)進(jìn)分公司賬戶,如何做分錄
當(dāng)事人對(duì)訴訟時(shí)效的利益預(yù)先放棄無(wú)效是什么意思?
老師現(xiàn)在是全員購(gòu)買(mǎi)社保,如果員工的是在別的地方發(fā)工資的,比如通過(guò)海南園區(qū)那邊的銀行賬號(hào)發(fā)工資,也要交社保嗎
老師:我想問(wèn)問(wèn),24年的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬做固定資產(chǎn),而是直接進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這種情況下,該怎么調(diào)整呢?是在25年調(diào)整,還是直接在24年呀?
老師,2002年成立的民間非營(yíng)利組織,實(shí)收資本到位時(shí)間有限制范圍?必須多少年內(nèi)實(shí)繳到位呢
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收支這些科目才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的。
我用的快賬,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的呢
你好,你找一下軟件售后,讓他那邊給你修改一下,你是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候自己設(shè)置的明細(xì)不對(duì)。
應(yīng)交稅務(wù),每月不結(jié)轉(zhuǎn)么?
你好,應(yīng)交稅費(fèi)他結(jié)轉(zhuǎn)到其他的科目,企業(yè)所得稅的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸,銀行存款沒(méi)有余額了。
印花稅的借、稅金及附加,貸、應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借、應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸銀行放款也是沒(méi)有余額的。