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老師我想問一下,已經(jīng)入了固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計(jì)提了折舊,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)成庫存商品,要怎么做分錄

2023-03-27 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-27 13:21

涉及到以前年度的折舊嗎

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快賬用戶2109 追問 2023-03-27 13:23

涉及到的

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快賬用戶2109 追問 2023-03-27 13:24

本來該是庫存商品,但是當(dāng)時(shí)入錯(cuò)了,入成固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2023-03-27 13:26

那就沖減或者調(diào)整之間的折舊 本年的直接沖減折舊分錄 借費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 跨年的 借以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 這樣子折舊沖為零,然后 借庫存商品貸固定資產(chǎn)

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快賬用戶2109 追問 2023-03-27 13:30

還有一個(gè),固定資產(chǎn)已計(jì)提了折舊,跨年了有退貨了要怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-03-27 13:45

你好有退貨應(yīng)該沖減原來記住的相關(guān)科目,如果是基地計(jì)入固定資資產(chǎn)。,原固定資產(chǎn)沖減。原折舊也沖

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快賬用戶2109 追問 2023-03-27 13:46

那要怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-03-27 13:48

本年的直接沖減折舊分錄 借費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 跨年的 借以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 這樣子折舊沖為零, 借庫存商品(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))

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涉及到以前年度的折舊嗎
2023-03-27
你好 轉(zhuǎn)出去,借? 清理,折舊,貸固定資產(chǎn)? ??
2023-03-27
你好 做固定資產(chǎn)清理就可以?
2020-11-16
你好,這個(gè)借庫存商品,貸固定資產(chǎn) 然后折舊,需要做紅字分錄沖減
2024-12-13
你好,之前折舊的分錄是怎么做的?
2021-12-23
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