涉及到以前年度的折舊嗎
請(qǐng)問下去年已經(jīng)入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊,現(xiàn)在銷售把他當(dāng)庫存商品賣掉了,請(qǐng)問我該怎么處理,賬務(wù)處理怎么做呢?
老師我公司把不該入固定資產(chǎn)的車輛誤入在公司的固定資產(chǎn)并已經(jīng)提取了折舊,現(xiàn)在要把這這車轉(zhuǎn)入到庫存商品,當(dāng)時(shí)購車的車輛購置稅也放入到固定資產(chǎn)科目,現(xiàn)在要從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到存貨,可是購置稅該怎樣處理呢?也一同隨固定資產(chǎn)原值轉(zhuǎn)入到庫存商品科目嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
請(qǐng)問下,去年12月誤把購買的庫存商品入成固定資產(chǎn),且已計(jì)提了8個(gè)月的折舊。此庫存商品在去年12月已銷售。這個(gè)怎么處理 接手了一本亂賬
老師我想問一下,已經(jīng)入了固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計(jì)提了折舊,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)成庫存商品,要怎么做分錄
你好老師,我們有一個(gè)固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提了折舊,并且已經(jīng)跨年,現(xiàn)在要退貨要怎么做分錄
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
涉及到的
本來該是庫存商品,但是當(dāng)時(shí)入錯(cuò)了,入成固定資產(chǎn)
那就沖減或者調(diào)整之間的折舊 本年的直接沖減折舊分錄 借費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 跨年的 借以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 這樣子折舊沖為零,然后 借庫存商品貸固定資產(chǎn)
還有一個(gè),固定資產(chǎn)已計(jì)提了折舊,跨年了有退貨了要怎么做賬
你好有退貨應(yīng)該沖減原來記住的相關(guān)科目,如果是基地計(jì)入固定資資產(chǎn)。,原固定資產(chǎn)沖減。原折舊也沖
那要怎么寫分錄
本年的直接沖減折舊分錄 借費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 跨年的 借以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 這樣子折舊沖為零, 借庫存商品(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))