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請問下,去年12月誤把購買的庫存商品入成固定資產(chǎn),且已計提了8個月的折舊。此庫存商品在去年12月已銷售。這個怎么處理 接手了一本亂賬

2021-12-23 15:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 15:09

你好,之前折舊的分錄是怎么做的?

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你好,之前折舊的分錄是怎么做的?
2021-12-23
你好 做固定資產(chǎn)清理就可以?
2020-11-16
同學您好 先把之前的暫估沖銷掉,然后根據(jù)發(fā)票金額再重新入賬 借:應付賬款 ——暫估款 7400 貸:庫存商品 7400 收到發(fā)票金額 借:庫存商品 7400 應交稅費——增值稅——進項 貸:應付賬款
2021-04-22
你好 那你就補計提 和補攤銷處理 。 存貨已經(jīng)處理沒有做分錄的 就補做分錄處理 。
2020-10-13
你好,如果你做到2024年的主營業(yè)務成本里面,你看一下會不會收入小于成本
2024-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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