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Q

早上好老師,員工出差,住宿費(fèi)開票金額和報銷金額不一致,可以嗎?

2023-03-27 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-27 10:15

你好 可以阿,這個是正常的

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快賬用戶4170 追問 2023-03-27 10:29

這個稅務(wù)會不會說虛開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-27 10:30

不會阿,比如發(fā)票上面是103元,員工報銷100元,這個是正常的

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你好 可以阿,這個是正常的
2023-03-27
您好 員工報銷的住宿費(fèi)是專票,沒有數(shù)量和金額可以用
2022-09-20
您好,出差報銷的話,肯定都是需要發(fā)票的。
2023-03-26
你好!你可以按發(fā)票入賬,差額計入到營業(yè)外收入
2024-01-24
你好,他有支付的證明,可以的。 有住宿費(fèi)餐飲費(fèi)是吧。
2024-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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