借:銀行存款 1130 貸:庫存商品1000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出130
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,本期購入一批商品100千克,進(jìn)貨價(jià)格為100萬元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬元。所購商品到達(dá)后驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)商品短缺25%,其中合理損失15%,另10%短缺無法查明原因。該批商品的單位成本,并寫分錄!
1)從外地購進(jìn)甲商品100千克,每千克進(jìn)價(jià)100元,增值稅率13%,零售價(jià)140元。貨款已承付。 (2)商品運(yùn)到后,驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 ①假設(shè)經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品系供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進(jìn)處理,對(duì)方補(bǔ)來專用發(fā)票,在付清貨款時(shí): ②假設(shè)經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品系自然升溢時(shí): (3)設(shè)本例驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺20千克。 ①假設(shè)經(jīng)查明上項(xiàng)短缺商品中系運(yùn)輸部門責(zé)任事故,應(yīng)由其賠償。 ②假設(shè)經(jīng)查明上項(xiàng)短缺商品系管理不善造成的非正常損耗。 要求:編制會(huì)計(jì)分錄。
1.樂購商廈是一家從事日用生鮮、電器、化妝品等商品零售的企業(yè),增值稅稅率為13%。2021年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)8日,銀行轉(zhuǎn)來鮮美果品公司托收憑證,及增值稅專用發(fā)票列明紅棗2000千克,每千克9元,貨款18000元,增值稅額2340元,經(jīng)查驗(yàn)與合同相符,當(dāng)即承付。(2)12日,食品柜收到鮮美果品公司發(fā)來紅棗,實(shí)收1900千克,短缺100千克,食品柜送來商品購進(jìn)短缺報(bào)告單,原因待查,結(jié)轉(zhuǎn)紅棗采購成本,紅棗每千克零售價(jià)為12元。(3)已查明15日短缺紅棗100千克,是對(duì)方少發(fā)貨造成,18日補(bǔ)發(fā)貨并入庫。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
丙企業(yè)購進(jìn)一批a商品,購進(jìn)數(shù)量為2000千克,進(jìn)價(jià)10元/千克,進(jìn)項(xiàng)稅額2600元。拆包時(shí),發(fā)現(xiàn)100千克嚴(yán)重缺陷,經(jīng)供應(yīng)單位協(xié)商后同意退貨,并收回相應(yīng)貨款。做相應(yīng)分錄。
2.華夏批發(fā)公司 10 月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 (1)2 日,從便民食品廠購進(jìn)夾心餅500 千克,單價(jià)4.6 元,共計(jì) 2300 元,香酥餅500克,單價(jià)5.4元,共計(jì)2700 元,增值稅額 650 元,銀行轉(zhuǎn)來托收憑證及供貨方銷貨發(fā)票,審核無誤,承付款項(xiàng),商品在途。 (2)6 日,收到倉庫轉(zhuǎn)來商品驗(yàn)收單(略)和溢余短缺報(bào)告(略),夾心餅溢余 45 千克,香酥餅 短缺 22 千克,商品溢余短缺原因待查。 (3)經(jīng)聯(lián)系,便民食品廠發(fā)來夾心餅溢余 45 千克,有40 千克為供貨方多發(fā),另5千克為正常升溢。短缺的 香酥餅 22 千克有 20 千克為供貨方少發(fā),同意補(bǔ)發(fā)貨,貨已到達(dá),另 2 千克為正常損耗。 要求;根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,